同學(xué)你好 收入和成本對(duì)應(yīng)的呀 沒有收入怎么有成本
老師你好,科目余額表的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入可以有余額嗎,難道不是月末都要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?為什么我們項(xiàng)目上的余額表里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入一直在累積
老師,我是2023.3月建賬,前面會(huì)計(jì)做的科目余額表只有主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,沒有收入,季報(bào)利潤(rùn)表上,營(yíng)業(yè)收入就為0,這個(gè)賬要怎么調(diào)呢
利潤(rùn)表中的營(yíng)業(yè)收入,到底是應(yīng)該以實(shí)際收到款項(xiàng)來填還是,科目“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入的本期發(fā)生額?但是本期發(fā)生額不是都月末結(jié)轉(zhuǎn),都為0嘛。還是按主營(yíng)業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)收入,的貸方發(fā)生額來填,但是這個(gè)會(huì)有應(yīng)收賬款部分的數(shù)值。。開票錢沒收,分錄就借應(yīng)收帳款貸方為主營(yíng)了。應(yīng)該怎樣看和填?2??利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)是不是應(yīng)該和本月的科目余額表中的本年利潤(rùn)借貸方差額一致?
老師,我們是建安公司,填統(tǒng)計(jì)局第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表,按照財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù),營(yíng)業(yè)收入是0,有營(yíng)業(yè)成本,本期有應(yīng)交增值稅金額,利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù)。報(bào)的時(shí)候,提示說明,1.增值稅有金額,營(yíng)業(yè)收入沒有,說明原因。2.利潤(rùn)總額應(yīng)大于營(yíng)業(yè)收入減成本!這兩處說明。我該怎么補(bǔ)充呢?
老師好,請(qǐng)問酒吧開發(fā)票項(xiàng)目名稱開什么?
一般納稅人,開具油票,是開9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn),有什么區(qū)別,
老師,這樣的情況算是盤庫(kù)盤盈情況嗎,還是算出庫(kù)后不用了再入庫(kù),倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)后不用了,又入庫(kù)的(還是請(qǐng)文文老師答復(fù)吧,剛剛我問了一部分了)
請(qǐng)問公司在電商平臺(tái)有一筆未開票收入賬務(wù)應(yīng)該怎么處理,錢已經(jīng)提現(xiàn)到公司對(duì)公賬戶
你好,報(bào)銷餐費(fèi),月餅,茶葉,辦公室冰箱這些費(fèi)用,可以直接操作轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?還是要通過銀行的代發(fā)功能操作代發(fā)?
老師,請(qǐng)問開票開推廣服務(wù)費(fèi)是什么編碼的
公司收到了這個(gè) 經(jīng)稅收大數(shù)據(jù)分析,我們發(fā)現(xiàn)您存在以下涉稅風(fēng)險(xiǎn): 違規(guī)調(diào)整應(yīng)納稅所得額享受小微企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策請(qǐng)您就上述涉稅事項(xiàng)進(jìn)行自查,如自查認(rèn)為確實(shí)存在問題,請(qǐng)自行調(diào)整賬務(wù)處理,辦理更正納稅申報(bào)、補(bǔ)繳稅款;如自查認(rèn)為不存在問題,請(qǐng)說明情況并舉證。請(qǐng)根據(jù)自査情況填寫《納稅情況自査報(bào)告表》,并于2025年09月30日前通過電子稅務(wù)局反饋。如我們認(rèn)為您已自行糾正到位或者舉證充分能夠排除風(fēng)險(xiǎn),將不再采取進(jìn)一步措施。這種我該怎么做
老師,您好!我們公司找同行業(yè)其他公司借款了80萬(wàn)元,后面我們將借款償還給該同行業(yè)公司法定代表人私人賬戶,這種情況下,需要什么資料佐證呢?
老師,我們是銷售門窗包安裝的,屬于混合銷售,上任會(huì)計(jì)賬務(wù)處理不規(guī)范,導(dǎo)致收入成本不匹配,公司的下單臺(tái)賬也是五花八門的!現(xiàn)在我剛進(jìn)公司補(bǔ)賬,沒有人交接!我現(xiàn)在以工程部驗(yàn)收數(shù)據(jù)倒查安裝費(fèi)和廠家訂制客戶單品的成本和客戶下單的銷售額,現(xiàn)在收入,產(chǎn)品的成本早在去年就已經(jīng)做了,工程驗(yàn)收是在今年,當(dāng)時(shí)工程部報(bào)銷的安裝人工費(fèi),以前的財(cái)務(wù)也都入當(dāng)期的費(fèi)用了!老師,我現(xiàn)在要結(jié)1月份的賬,是不是收入成本在去年已入賬的都要調(diào)整?
老師,我們的客戶給我們付的是迪鏈系統(tǒng)的承兌,這個(gè)憑證是商業(yè)承兌么,怎么做賬
不知道以前會(huì)計(jì)是怎么做,現(xiàn)在怎么處理呢
同學(xué)你好 收入要和成本對(duì)應(yīng)的呀