同學(xué),你好 把接手之前的賬目余額計(jì)入期初余額,不需要補(bǔ)錄前期過(guò)程賬,就是不錄交社保的分錄 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款 對(duì)科目余額也沒(méi)有影響。 前任的錯(cuò)誤你沒(méi)有責(zé)任
就是公司11月之前的賬是給代理公司做的,因?yàn)楣局皼](méi)業(yè)務(wù),所以代理公司都沒(méi)有賬做和負(fù)責(zé)空申報(bào),然后法人從7月開(kāi)始自己刷卡(公戶開(kāi)了但是一直沒(méi)用)幫自己和掛靠的一個(gè)人,還有幾個(gè)建造師交社保,這些代理也不知道都沒(méi)入賬,所以11月之前的工資都不會(huì)發(fā),估計(jì)明年只會(huì)補(bǔ)這些建造師的工資,其他人都沒(méi)有工資,像這樣之前的賬該如何處理呢? 然后現(xiàn)在又讓我補(bǔ)繳老板2月到11月的社保,社??梢匝a(bǔ)但是也沒(méi)有工資補(bǔ)發(fā),如果稅局扣款社保了,我的賬又該怎么做呢?
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個(gè)公司是之前別人過(guò)戶給我們老板的,過(guò)戶來(lái)將近3年了我們一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入等,現(xiàn)在要注銷,核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬(wàn)的應(yīng)付賬款(開(kāi)票方顯示是中國(guó)電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費(fèi))20萬(wàn),一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整
老師,我們老板其他人手里盤(pán)下一家老務(wù)公司,移交過(guò)來(lái)就幾張報(bào)表,沒(méi)有憑證和賬本,科目明細(xì)表里應(yīng)收賬款100多萬(wàn),問(wèn)之前財(cái)務(wù)說(shuō)她沒(méi)收到銀行回單所以這筆錢一直掛著,問(wèn)之前管網(wǎng)銀的人說(shuō)應(yīng)該已經(jīng)到帳了,接下來(lái)我去銀行啦明細(xì),應(yīng)收沖平的話銀行賬戶就多處這筆錢,但其實(shí)銀行帳上沒(méi)有錢,這銀行一百多萬(wàn)怎么做平,我想請(qǐng)教一下老師
現(xiàn)在是一家新公司的會(huì)計(jì),這家公司去年五月成立,到現(xiàn)在還在籌建期,我沒(méi)來(lái)之前一直是代理公司申報(bào)納稅,但老板這一年的發(fā)票沒(méi)有給代理公司,并且一直都是零申報(bào),現(xiàn)在我也給公司新開(kāi)賬補(bǔ)做這一年來(lái)的賬本,我想問(wèn)一下1.我是不是只需要補(bǔ)做賬就行了,2.我發(fā)現(xiàn)有一些費(fèi)用不是公司的,而是老板個(gè)人負(fù)擔(dān)的,但老板要求入賬,入賬后不是要調(diào)增嗎,但之前代理公司已經(jīng)零申報(bào)了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?也要自己做匯算表調(diào)增上去嗎?然后再到稅務(wù)局說(shuō)明?還是應(yīng)該怎么處理呢?
我們建筑工程的主要是別人掛靠的項(xiàng)目,內(nèi)賬沒(méi)有建賬套,目前就是有銀行現(xiàn)金日記賬,但是老板說(shuō)看不懂,請(qǐng)問(wèn)怎么做內(nèi)部收支利潤(rùn)匯總給領(lǐng)導(dǎo)看呢?還有其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款,別人掛在公司買社保的,不知道怎么做在一個(gè)報(bào)表
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
您的意思是銀行存款做5000的期初,應(yīng)付賬款做5000的期初嗎,然后做銀行存款和其他應(yīng)付款是什么意思呢,如果不做社保的分錄就不能做費(fèi)用,那就不能抵稅了呀
本身這部分就是老板的個(gè)人社保,通過(guò)公司轉(zhuǎn)賬,不屬于公司的費(fèi)用,除非單位部分是公司承擔(dān)。
代收代繳款不能進(jìn)公司費(fèi)用抵稅
然后做銀行存款和其他應(yīng)付款是什么意思呢,這個(gè)就是代收老板社保錢然后繳納給社保局的分錄
社保是有公司承擔(dān)的部分和個(gè)人承擔(dān)的部分呀,不是應(yīng)該做費(fèi)用嗎
你要先確定這個(gè)錢是不是只走賬
怎么確定這個(gè)錢是不是只走賬呢
你要自己?jiǎn)柪习?,之前的社保繳費(fèi)單據(jù)也找找看。
之前繳費(fèi)的單據(jù)我打出來(lái)了,上面明確有個(gè)人繳費(fèi)部分和單位繳費(fèi)部分
這樣的話,你查下公戶存款余額,和供應(yīng)商對(duì)賬看欠款,其他有沒(méi)有應(yīng)收賬款還要和老板核實(shí)。這些都查清楚后,把單位部分社保計(jì)入期初利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)科目。