對,每個月都要轉(zhuǎn)到本年利潤里面。
老師 損益類科目月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,金蝶標(biāo)準(zhǔn)版是自動結(jié)轉(zhuǎn)還是手動結(jié)轉(zhuǎn)
u8帳套以前年度損益調(diào)整科目,是手動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤科目呢,還是軟件期末自動損益結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目
老師,上月涉及到的損益類科目多記了費(fèi)用,并且上月已經(jīng)通過本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)了,本月想再調(diào)減,是直接通過損益類科目紅沖,還是需要通過本年利潤科目來調(diào)整損益科目
老師,請問損益類科目有哪些,月末全部要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
您好 老師 月末損益類科目結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目,次月要沖銷,科目是沖損益還是本年利潤呢
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評標(biāo)專家給我們評標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對方需要開增值稅,可是對方一年才能開具12張發(fā)票,這個我們要怎樣處理了,先給對方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計(jì)分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費(fèi)計(jì)提也是按照應(yīng)發(fā)工資金額的0.5%計(jì)提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
怎么沖銷
你說的沖銷是什么意思?