你好,這個(gè)應(yīng)該是房東繳納的。
你好,公司租用了自然人的場(chǎng)地來(lái)作為辦公和倉(cāng)庫(kù),代房東交的城鎮(zhèn)土地使用稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、增值稅、印花稅、個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅應(yīng)計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出的什么明細(xì)科目?
老師,你好,我想問(wèn)下,我公司,11月中旬從其他地方搬到現(xiàn)在這個(gè)地方,我們的房子是租賃其他公司的,那我們還要交城鎮(zhèn)土地使用稅和房產(chǎn)稅嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下我企業(yè)租房,一年租金5600元,交房產(chǎn)稅、土地使用稅、個(gè)人所得稅和印花稅都是由房東來(lái)承擔(dān)的,現(xiàn)在稅務(wù)局要讓我們企業(yè)也交印花稅,我租別人的房子稅務(wù)局房租發(fā)票和稅票都開(kāi)出來(lái)了,怎么還要讓我企業(yè)再交印花稅說(shuō)的雙方都要交,去辦理的時(shí)候稅務(wù)大廳也沒(méi)說(shuō),確實(shí)要交這個(gè)稅嗎老師我們單位承租方
老師,公司一般納稅人,七月開(kāi)的不動(dòng)產(chǎn)銷售房子簡(jiǎn)易計(jì)稅普通發(fā)票,房子在異地,七月在異地交了增值稅2380,城建稅59,水利建設(shè)專項(xiàng)收入23,教育費(fèi)附加35,印花稅70,契稅2600,地方教育費(fèi)23,還交了城鎮(zhèn)土地使用稅50,房產(chǎn)稅5000,這些稅款怎么做分錄
老師,你好,我想問(wèn)下,教育培訓(xùn)學(xué)校行業(yè),稅局喊交房產(chǎn)稅,印花稅,個(gè)人所得稅,城鎮(zhèn)土地使用稅,這些稅是房東交,還是公司交呢
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫(xiě)呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
可是房東讓我們交,說(shuō)是簽的合同上說(shuō)了,所有稅務(wù)在乙方試用期由乙方出
理論上是房東繳納,但是還是你們雙方協(xié)商。
哦,那這種情況印花稅稅率是多少呢
印花稅的話是千分之一的稅率。
哦,好的,謝謝
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