麻煩把表內(nèi)容截個圖發(fā)一下,內(nèi)容部分可以打馬賽克,保留列名即可。vlookp需要兩張表有一列的數(shù)據(jù)是同一個數(shù)據(jù)。
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數(shù)字,我作為參考,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了!?。。。?/p>
我單位的帳之前給別家代賬公司在做,現(xiàn)剛交接,我在軟件接續(xù)做賬,要錄入期初數(shù)字,請問用余額表的數(shù)字還是試算平衡表上的數(shù)字,對于專業(yè)知識一般的會計,是不是余額表更直接一些? 還有能不能幫我填下應收賬款上的表格數(shù)字,我好根著后面填寫,這是我第4次提問同樣的問題了,如果不愿意幫我填,就不要接這個問題,謝謝了,讓愿意填表格的老師回答,問題需要仔細看數(shù)據(jù),我有2份截圖,才好填上的,需要用心才行,能接的老師我謝謝了?。。。?!
老師,我公司是小規(guī)模,7-9月份來了76000的專票,93000的普票,今天要報稅,您幫我看下下面這個圖,對于專票的收入部分填在第一欄內(nèi),普票收入填在第10欄小微企業(yè)免稅銷售額對嗎,可是第22欄應納稅額合計怎么沒生成數(shù)據(jù)呢,專票的收入大概有760多的增值稅?。?還有圖2附列資料用不用填?我看實操課視頻有的老師報稅就填這個表有的好像就不用填這個表,這個表2里面的應稅行為銷售額和扣除額是什么意思,不太懂? 這個圖3是減免稅的,稅控盤這個維護費填表三里對吧?但是我們這個企業(yè)是專票的增值稅。稅盤的280塊錢也抵不了,就填上這么帶著可以嗎,以后產(chǎn)生普票的收入了隨時在減,這么操作嗎? 謝謝老師,我是新手,學了實操,但是第一次給企業(yè)真實報稅,怕出錯。期待老師給指點一下
老師你好,我想咨詢一個問題。就我這邊兒就是這個月剛剛接到一家客戶是一般納稅人,他們原來代賬公司的財務報表什么的都還沒有交過來,但是現(xiàn)在客戶讓我把他把增值稅和企業(yè)所得稅給申報了,我現(xiàn)在就是什么數(shù)據(jù)都沒有,就只知道他第12月份沒有開票,企業(yè)所得稅申報表我可以先按第三季度的那個數(shù)據(jù)給填上去,然后后期。匯算清繳的時候再做調(diào)整嘛,因為以前沒有做過一般納稅人
老師你好 我這2個表,第一個表是主表 上邊各種地區(qū)各種數(shù)字和平均值 第二個表就是根據(jù)第一個表的名稱提取平均值 就是第二個表上只有地名和平均值 請問這個要怎么實現(xiàn) vlookup能操作么
請問這個發(fā)現(xiàn)24年個稅多計提了,怎么調(diào)整呢,現(xiàn)在還能改嗎?
公司給法人發(fā)工資65384,這筆錢65384代公司轉給經(jīng)理,經(jīng)理還款40000,20000支付業(yè)務費,5384沖報銷費用, 法人代公司轉給經(jīng)理10000,經(jīng)理報銷,具體分錄怎么做,經(jīng)理和法人在報銷費用中怎么算
要是銷售活性炭發(fā)票怎么開
老師好,新進一家公司做文員,只是幫老板開發(fā)票,如果按照他說的該怎么開就怎么開,開的發(fā)票,我會承擔責任嗎?謝謝?
老師,我們是掛靠甲方,我們給甲方開了30萬的發(fā)票,現(xiàn)在甲方給我們撥款是28萬,有農(nóng)民工賬戶管理費,一個月6千,兩個月1萬二,可這30萬是材料款,和農(nóng)民工工資沒有關系呀。他說記往來款。我理解的意思是那兩萬記應收賬款,對嗎?我不知道是啥意思
簽三方協(xié)議,用于限售股轉讓個人所得稅扣款 選擇是還是否?
請問老師,跨區(qū)域涉稅報告和跨區(qū)域涉稅報驗有啥區(qū)別么
請問老師匯算清繳暫估金額調(diào)增,需要沖回暫估嗎?
銷售大米的商貿(mào)公司,一般納稅人的增值稅稅率是多少
老師收到實際股東投資款怎么做賬,章程里沒有