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某商業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2021年4月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (2)購入一批貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款150萬元,增值稅稅額25.5萬元;委托甲運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)運輸貨物,取得的增值稅專用發(fā)票上注明運費5萬元;接受乙廣告公司(增值稅一般納稅人)提供的廣告服務(wù),取得的增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元。 (3)月末進(jìn)行盤點時發(fā)現(xiàn),當(dāng)月因管理不善造成上月從某增值稅一般納稅人企業(yè)購入的服裝被盜,該批服裝(已抵扣進(jìn)項稅額)賬面價值為24萬元,其中運費成本4萬元。 已知:交通運輸業(yè)適用稅率為9%,廣告服務(wù)業(yè)適用稅率為6%。 要求:計算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅是多少?

2023-04-12 21:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 21:40

你好同學(xué),稍等回復(fù)你

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快賬用戶9652 追問 2023-04-12 22:00

老師,沒太明白啊

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快賬用戶9652 追問 2023-04-12 22:01

(1)取得化妝品不含稅銷售收入400萬元,采取以舊換新方式銷售冰箱100臺,新冰箱的零售價格為1.13萬元/臺,舊冰箱的含稅作價為0.2萬元/臺,收取的含稅差價款為0.97萬元/臺。

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齊紅老師 解答 2023-04-12 22:04

1銷項等于400*0.13+1.13*100*0.13 2進(jìn)項等于25.5+5*0.09+20*0.06

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齊紅老師 解答 2023-04-12 22:06

3進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出等于20*0.13+4*0.09 該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)繳納的增值稅等于銷項-進(jìn)項+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

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你好同學(xué),稍等回復(fù)你
2023-04-12
你好,學(xué)員,稍等一下
2022-11-09
你好請你把題目完整打一下
2021-08-31
老師可以回復(fù)一下嗎
2022-06-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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