先申報完匯算的企業(yè)所得稅,如果有可以彌補(bǔ)的虧損, 在25年報一季度所得稅的時候可以補(bǔ)虧
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師,馬上要第一次做企業(yè)所得稅匯算清繳了,有點困惑,是做匯算清繳先還是2022年第一季度企業(yè)所得稅申報先?
老師,第一次做企業(yè)所得稅匯算清繳,有點困惑,是做匯算清繳先還是2022年第一季度企業(yè)所得稅申報先?
老師好,我2022年度企業(yè)所得稅還沒有申報,現(xiàn)在先申報2023年第一季度企業(yè)所得稅時,因為第一季度主營業(yè)務(wù)虧損,有營業(yè)外收入,總利潤盈利,彌補(bǔ)以前虧損那欄填不了,但是前幾年都是虧損的,理論第一季度不要交企業(yè)所得稅,是因為是不是要先匯算清繳2022年企業(yè)所得稅后,虧損的數(shù)據(jù)才會過來,才能申報2023年第一季度是企業(yè)所得稅,謝謝。
老師,我這個季度的企業(yè)所得稅是有利潤的,要交企業(yè)所得稅,如果后面季度是虧損的話不用交企業(yè)所得稅,是不是24年匯算清繳的話可以調(diào)的
老師好!單位招待費實際花了5元,開票金額是8元,內(nèi)部報銷網(wǎng)銀是發(fā)出5元的報銷費,那會計這塊他的保銷單上寫的5元招待費,后面付的8元的發(fā)票,就用這種報銷單做賬嗎?還是怎么弄?謝謝!
老師,完稅證明表格式只能開具一次嗎?我記得去年都不是這樣的
老師請問,小規(guī)模納稅人銷售貨物的稅率是多少
老師,我們24年計提了大概20萬的工資,但是因為截止匯算清繳回款不及時,未能發(fā)放。我進(jìn)行了納稅調(diào)整,補(bǔ)繳了所得稅。通過借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交所稅費—所得稅。這樣對嗎??那如果下半年回款,發(fā)工資了,借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行等后,已經(jīng)補(bǔ)繳的這塊所得稅怎么調(diào)整呢?因為交稅時沒有通過損益科目,現(xiàn)在也不能重新計提產(chǎn)生損益去增加成本。
您好,廣告費的稅率是多少呢
請問一下子公司已經(jīng)注銷,我們集團(tuán)公司賬上還有長期股權(quán)投資,這個科目是投資款給子公司的,現(xiàn)在這個長期股權(quán)投資_子公司已經(jīng)注銷了,我現(xiàn)在需要做賬嗎?投資款是收不回來的了,
請問如果跟供應(yīng)商下單了100個產(chǎn)品,98個出口退稅的,2個是自用的,采購發(fā)票需要分開開嗎?
安徽公司是建筑工程公司有相關(guān)資質(zhì),在佛山設(shè)立了一個分公司沒有資質(zhì)。佛山分公司有一個員工報銷電工證費用,應(yīng)該在安徽公司報銷還是佛山分公司報銷呢?他的人員編制是在佛山分公司
請問,大陸企業(yè)向香港公司采購支付款項,這樣香港公司在大陸有了收入,要幫代扣代繳哪些稅?
老師,我想問一下怎么做提成方案能夠限制降低提成高的員工,還能不打擊有潛力的員工?
好的謝謝老師
您客氣 祝您工作順利