你好,可以做免稅申報或者轉(zhuǎn)內(nèi)銷
老師,跨境電商企業(yè),因為給香港一家公司在國內(nèi)代理賣貨,進貨開始是香港那家公司,現(xiàn)在因為資金緊張由我們公司代墊了貨款,現(xiàn)在這批貨在海關(guān)那是以我們公司的名義進的,如果有個貨權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議這樣可不可以讓香港公司打過來錢,貨就相當(dāng)于是他們進的了
我們是生產(chǎn)企業(yè)也有自營出囗權(quán),我們銷售給客戶,客戶報關(guān)時生產(chǎn)銷售單位名稱寫我們,我們電子口岸就出現(xiàn)了他們申報的關(guān)單,那我們要如何處理這份關(guān)單,要做退稅申報處理嗎
老師,我們商貿(mào)公司A跟我們國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)B購買了產(chǎn)品,讓B直接將產(chǎn)品發(fā)到我們客戶C(境外的)可以嗎?報關(guān)也讓B公司報可以嗎?如果B報關(guān)可以以我們的名頭報關(guān)嗎?如果不是以我們的名頭報關(guān)的,我們后期要退進項稅是不是退不了?
我們是跨境電商企業(yè),貨代報關(guān)的時候?qū)⑽覀兊囊慌洰a(chǎn)品名稱報錯,我們退不了稅了,我們要怎么進行賬務(wù)處理?要轉(zhuǎn)內(nèi)銷嗎?
老師,我們8月出口一批貨物,一張報關(guān)單上有多種商品,其中有一款商品不能退稅,現(xiàn)在稅局要求我們將不能退稅的商品轉(zhuǎn)內(nèi)銷,請問賬目應(yīng)該怎么做???已經(jīng)申報的增值稅如何更改?
老師我們搞培訓(xùn),主要產(chǎn)生的是住宿及餐飲,對方給我們提供的發(fā)票類型為技術(shù)服務(wù),我們能做賬嗎?
公司當(dāng)月接單,收定金,然后到工廠訂貨,付定金,安裝周期30天后才能收清尾款,工廠那邊是發(fā)完貨,就付清尾款,加工所產(chǎn)生的安裝費和輔料成本可能產(chǎn)生在下個月或者下下個月,怎么做賬
老師好,工資薪金24項,不做為社?;鶖?shù),即使發(fā)了個人來年的社?;鶖?shù)金額也不算在內(nèi)
郭老師,投資性房地產(chǎn),如果是作為它的主業(yè),收入計入,主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
甲公司計算比較后,選擇不執(zhí)行合同,計提違約金,會計分錄怎么做?
汽車裝飾用品可以入賬固定資產(chǎn)嗎
老師,盤虧平衡作業(yè)率就是盤虧平衡銷售率么,盤虧平衡點業(yè)務(wù)量就是盤虧平衡銷售量么
老師應(yīng)聘收入會計,實操工作中算項目毛利是怎么個工作流程呢??
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
怎么免稅申報?
有一個免稅申報填寫的如果報關(guān)了
是在報增值稅的時候申報還是退稅申報的時候申報填寫?
那這種免稅申報我只用把進項轉(zhuǎn)為成本就可以了是嗎?
是在報增值稅的時候申報,免稅就不申報退稅了