同學(xué)你好,保安服務(wù)合同、酒店住宿合同不屬于印花稅稅目。 節(jié)目錄制合同請問具體是什么內(nèi)容呢?可能涉及承攬合同中的廣告服務(wù)。

老師,我們公司近期會(huì)跟一家美國供應(yīng)商簽訂一份技術(shù)服務(wù)合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計(jì)稅基礎(chǔ),那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個(gè)大的框架協(xié)議,之后等供應(yīng)商每完成一個(gè)階段的服務(wù),我們驗(yàn)收好服務(wù)再收到供應(yīng)商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會(huì)配上當(dāng)次階段服務(wù)的小合同(相當(dāng)于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個(gè)公司行業(yè)明細(xì)都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個(gè)公司是收到的進(jìn)項(xiàng)票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項(xiàng)票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),第二個(gè)公司沒有進(jìn)項(xiàng),開出去的銷項(xiàng)票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費(fèi),我們這兩個(gè)公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個(gè)公司稅種核定是資金賬簿和財(cái)產(chǎn)租賃合同,第二個(gè)公司的稅種核定是資金賬簿 財(cái)產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
老師,舉行活動(dòng)的保安服務(wù)合同、差旅的酒店住宿合同還有像節(jié)目錄制合同,這都屬于什么稅目的印花稅呢?是不是都需要交印花稅呀
您好老師我們是物業(yè)公司和酒店簽訂的展覽展示運(yùn)營合同,就是讓對方展覽自己品牌,和前臺(tái)物品的這種繳納印花稅嗎,還有簽訂安全技術(shù)服務(wù)合同繳納印花稅嗎,如果繳納這分別屬于哪個(gè)類目呢,稅率多少呢
老師,我們中了一個(gè)政府的招標(biāo),項(xiàng)目是疫木處置砍伐疫木,請問對于這個(gè)合同我們需要繳納印花稅么?屬于什么稅目?還有根據(jù)中標(biāo)的金額比例支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi)需要繳納么?
,有個(gè)問題請教一下。公司代扣扣以前年度的個(gè)稅,員工離職了。做賬之后現(xiàn)在賬上是其他應(yīng)付款借方,月報(bào)上重分類其他應(yīng)收款 怎么做平這個(gè)賬呢
股權(quán)轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳制股東沒實(shí)繳,轉(zhuǎn)讓股權(quán)怎么申報(bào)處理需要交那些稅
實(shí)際工作中電腦上都需要填哪幾種表?
老師你好,請問上個(gè)月留下的在產(chǎn)品,這個(gè)到了本月該怎么處理呀?
機(jī)械租賃合同是按實(shí)際結(jié)算金額算印花稅還是按合同金額算,合同金額都大于實(shí)際結(jié)算金額
老師請教一下:1??商品用于招待、正規(guī)分錄 借:管理費(fèi)用招待費(fèi) 貸 主營業(yè)務(wù)收入。 再結(jié)轉(zhuǎn) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 (如果之前一直做成 借 管理費(fèi)用 招待費(fèi)貸庫存商品的話 將來審計(jì)大概會(huì)有什么影響 、目前小規(guī)模 ) 還有 2??如果現(xiàn)在我更改成正規(guī)分錄 之前申報(bào)過 企業(yè)所得稅的 是否會(huì)影響 3??快帳系統(tǒng)是否有一鍵報(bào)送稅務(wù)系統(tǒng)的。謝謝
已經(jīng)認(rèn)證申報(bào)的發(fā)票發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò)了,怎么處理?
我們酒店洗衣房之前更新改造總價(jià)23000(其中質(zhì)保金1150元),但是工程那邊請款的時(shí)候沒有說質(zhì)保金,會(huì)計(jì)這邊就是按21850做的長期待攤費(fèi)用,現(xiàn)在質(zhì)保金1150元請求付款,這筆賬要怎么做憑證?
老師您好,縣應(yīng)急局給單位參加活動(dòng)的個(gè)人獎(jiǎng)金,應(yīng)該報(bào)工資薪金還是偶然所得呢?公司僅收到后代為轉(zhuǎn)發(fā)
小微企業(yè)認(rèn)定中利潤總額不超過300萬,還是銷售收入不超過300萬


老師好, 1、節(jié)目錄制就是純錄像的合同,公司有表演,雇的錄像的公司。 2、老師租場地辦活動(dòng)的租賃合同屬于什么稅目呢 3、還有審計(jì)公司的審計(jì)業(yè)務(wù)屬于什么呢 老師以上都需要交印花稅嗎
同學(xué)你好, 1、如果錄像合同僅為內(nèi)部活動(dòng)表演錄制,不作為廣告制作或發(fā)布之需,應(yīng)不需按加工承攬合同稅且繳納印花稅; 2、租賃場地合同,應(yīng)按照租賃合同稅目申報(bào)印花稅; 3、審計(jì)公司提供的審計(jì)鑒證咨詢服務(wù),不屬于印花稅稅目。