同學(xué)你好 這個(gè)不一定的

與前任就是會(huì)計(jì)師溝通時(shí),需要取得被審計(jì)單位的同意,那如果題目里面寫就是同意,沒有寫書面同意,那到底這個(gè)是對(duì)還是錯(cuò)? 與前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通時(shí),必須要取得被審計(jì)單位的同意,這句話是對(duì)的嗎?
.注冊(cè)會(huì)計(jì)師首次接受委托審計(jì)甲公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)表,經(jīng)與前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通,了解到甲公司以前年度內(nèi)控運(yùn)行良好、審計(jì)調(diào)整較少。該注冊(cè)會(huì)計(jì)師將實(shí)行執(zhí)行的重要性確定為財(cái)務(wù)報(bào)表整體重要性()是適當(dāng)?shù)?。A.50%B.75%C.100%D.150%
下列有關(guān)前后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師溝通的說法中,錯(cuò)誤的是? A.接受委托前的溝通是必要的審計(jì)程序,接受委托后的溝通不是必要的程序。 B.如果被審計(jì)單位不同意前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)后任住的快遞師的詢問作出答復(fù),后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)拒絕接受委托。 C.接受委托后,如果需要查閱前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的審計(jì)工作底稿,后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)當(dāng)征得被審計(jì)單位同意。 D.當(dāng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所通過投標(biāo)方式承接審計(jì)業(yè)務(wù)時(shí),前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師無需對(duì)所有參與投標(biāo)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的詢問進(jìn)行答復(fù)。 答案是b,我不理解c為什么是對(duì)的? 書上原文還有半句話是并與前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通。
A會(huì)計(jì)師事務(wù)所首次接受上市公司B公司的委托,派注冊(cè)會(huì)計(jì)師C擔(dān)任2021年會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)的主審,組建審計(jì)項(xiàng)日組。在審計(jì)過程中,分析A會(huì)計(jì)師事務(wù)所的行為是否恰當(dāng)?并說明理由1.此次審計(jì)項(xiàng)目主審C在一年前曾在被審計(jì)單位B公司擔(dān)任財(cái)務(wù)經(jīng)理。2.上市公司B公司與A會(huì)計(jì)師事務(wù)所約定,如果出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)收費(fèi)90萬元,如果出具其他意見的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)收費(fèi)40萬元3.A會(huì)計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)發(fā)現(xiàn)B公司的收入中有一半是虛構(gòu)的,經(jīng)與B公司溝通,B公司按照A會(huì)計(jì)師事務(wù)所的要求,進(jìn)行了調(diào)整,最后A會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
下列有關(guān)與前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師在接受委托前和接受委托后進(jìn)行溝通的相同點(diǎn)的說法中,正確的有(??)。 A.兩者均應(yīng)當(dāng)對(duì)溝通過程中獲知的信息保密 B.兩者均可以采用書面或口頭的方式進(jìn)行 C.兩者均以征得被審計(jì)單位的同意為前提 D.兩者均由前任注冊(cè)會(huì)計(jì)師主動(dòng)發(fā)起 這一題選哪個(gè)
注冊(cè)會(huì)計(jì)師獲取審計(jì)證據(jù)程序有哪些
?注冊(cè)會(huì)計(jì)師和初級(jí)會(huì)計(jì)職稱有多大區(qū)別
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?考過注冊(cè)會(huì)計(jì)師可以申請(qǐng)免考中級(jí)會(huì)計(jì)師里面的科目嗎
?剛過初級(jí),可以考注冊(cè)會(huì)計(jì)師嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對(duì)方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤(rùn)負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真是的利潤(rùn),請(qǐng)問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請(qǐng)問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請(qǐng)繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請(qǐng)問一下,簡(jiǎn)易計(jì)稅,及繳稅會(huì)計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對(duì)方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會(huì)計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


?不是嗎,那后任怎么判定呢,
老師,你幫我分析下這個(gè)案例中誰是誰的后任吧,謝謝
同學(xué)你好 未發(fā)生會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更的情況下,同處于某一會(huì)計(jì)師事務(wù)所的不同注冊(cè)會(huì)計(jì)師不屬于前后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的范疇
這個(gè)不是對(duì)前任也是適用的呢,前任考慮了后任不是也一樣考慮了嗎
同學(xué)你好 她倆未發(fā)生會(huì)計(jì)師事務(wù)所變更的情況下,同處于某一會(huì)計(jì)師事務(wù)所的不同注冊(cè)會(huì)計(jì)師不屬于前后任注冊(cè)會(huì)計(jì)師的范疇
老師,您還是幫我分析下這個(gè)案例吧
你這個(gè)是前后任的哦
老師,針對(duì)李而言,誰是他的后任
同學(xué)你好 張是他的后任
為什么沒有豆和尤呢
同學(xué)你好 在李后面的就是張
老師,不是還有豆和尤嗎
同學(xué)你好 哪里有?我咋沒看見
在這里呢
同學(xué)你好 李的后面不就是張嗎
只能是緊跟著他的這個(gè)嗎,豆和尤也審計(jì)了啊
同學(xué)你好 他們和張一塊審計(jì)的嗎
不是,是張沒審計(jì)完,豆也沒審計(jì)完,最后尤考慮審計(jì)
尤 那這個(gè)就是他的后任