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老師,你好,我公司這個月收到兩張交通運輸設(shè)備的專票,開票日期是23年3月28日,專票上備注22年6月-12月配件款,我要怎么做賬務(wù)處理?

2023-04-12 10:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-12 10:06

沒事的,直接計入本年的成本費就是了

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快賬用戶3834 追問 2023-04-12 10:07

金額有二十多萬,也可以直接入今年的成本費用里面嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:12

金額大了就要計入利潤分配-未分配利潤,更正上年12月的報表,然后做匯算

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快賬用戶3834 追問 2023-04-12 10:30

還沒有做上年的匯算清繳,是要反結(jié)賬到上年,在上年的賬期入賬嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-12 10:34

嗯嗯,可以的,沒問題的哈

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沒事的,直接計入本年的成本費就是了
2023-04-12
你好;? ? ? ?可以的; 你12月做? ?成本費用了嗎 ? 如果做了。 金額一致 把發(fā)票附在12月憑證后面去? ?
2023-02-09
同學(xué)你好 沒收到發(fā)票也沒付款吧,所以不用做分錄,收到發(fā)票之后再做分錄計入費用就行了
2021-05-08
這樣的年底就要暫估。那你就今年收票月份通過以前年度損益調(diào)整去做。
2021-05-07
您好!匯算清繳前取得了發(fā)票,不用調(diào)整
2023-05-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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