同學(xué)你好 這個可以開的
就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認(rèn)證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
問題一,一般納稅人報完稅,下載完稅證明,這個完稅證明是申報表嗎?還是單獨的那種證明?在電子稅務(wù)局下載嗎 問題二,對于8月進(jìn)項之前5月已經(jīng)認(rèn)證了,8月又做了一遍進(jìn)項,9月賬務(wù)怎么處理 問題三,銷項票,有一張是作廢的發(fā)票,可是他們還是做了應(yīng)收,和收入,還有銷項稅額,這個9月如何調(diào)整 問題四,供應(yīng)商8月有讓我們開具一張紅字發(fā)票信息表,這個我報8月稅是已填入紅字發(fā)票信息表那里,稅額已轉(zhuǎn)出,但是這個紅字發(fā)票我沒見到,這個紅字發(fā)票我方需要不?入賬的時候正常是8月份怎么做?9月調(diào)整怎么做啊 問題五,8月暫估收入沒有扣除稅額,增值稅未開票收入這里我按8月沒扣除稅額的收入報的(這邊要求和賬上數(shù)據(jù)一致),那么9月賬務(wù)怎么調(diào)整??? 上面問題比較多,麻煩老師了,能否說詳細(xì)點的會計科目啊非常感謝
老師,咨詢個問題, 我們公司是一般納稅人,2015年買了一臺設(shè)備,當(dāng)時的采購發(fā)票是17%稅率的增值稅專票;這臺設(shè)備2021年過后就沒咋用了,所以上個月老板把這臺設(shè)備賣給了一個客戶; 現(xiàn)在需要給客戶開發(fā)票,我有兩個問題不太確認(rèn): 1、關(guān)于品名: 我們和客戶簽訂的銷售合同上品名是“性能測試儀”,我看了下之前買進(jìn)并且入賬的品名是“回?fù)p測試儀”,我開票要按銷售合同來開,就和之前進(jìn)項發(fā)票的品名不一致,這樣會不會有影響? 2、關(guān)于稅率: 銷售合同上標(biāo)明稅率13%, 我可以按13%的稅率給客戶開專票嗎? 我看到有政策說:一般納稅人銷售自己使用過的固定資產(chǎn),應(yīng)按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅,開具普通發(fā)票,不得開具專票。
老師咨詢個事情小屋想開具發(fā)票,嬰兒床493.08 床墊295.5 床笠 98.8 床圍98.8 共計986.18元 我們這邊可以開具這些發(fā)票明細(xì)嗎? 我這邊看不到進(jìn)項發(fā)票明細(xì), 但是我記得這邊就是木頭類的有開具進(jìn)項發(fā)票給我們, 其他的床墊床笠,床圍,當(dāng)時買的時候沒有開具進(jìn)項票。 這樣是不是不能開具前面所說的那些發(fā)票明細(xì)類目
公司成立工會,好多工會知識不太了解,需要單獨設(shè)立公會賬戶嗎?基本戶需要每月計提工會經(jīng)費然后轉(zhuǎn)賬到公會賬戶嗎?具體應(yīng)該怎么計提做賬呢?麻煩指導(dǎo)一下
老師,珠寶行業(yè)稅務(wù)系統(tǒng)申報里的收入是實際收到的差額交稅的,但是做賬確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入是賣出去新貨的收入,這里有差異對嗎?
老師,一般納稅人,開汽車租賃是按幾個點開票?
郭老師,我們賣車,申報增值稅,年末會跳到收入,但賬上做的是固定資產(chǎn)清理,那收入和這個賬對不上,要怎么調(diào)賬
建筑企業(yè)計提的安全生產(chǎn)費可以稅前扣除嗎? 有什么要求
老師您好,請問我們公司是賣豬肉的,進(jìn)的貨是白條,開出去的的豬肉有分割也有白條,這樣沒關(guān)系吧?
老師好,知道餐飲業(yè)做賬流程,沒有相關(guān)經(jīng)驗。面試時,所問工作內(nèi)容怎么回答?餐飲業(yè)有哪些做賬系統(tǒng)?說實際營業(yè)額多少有可信度?
老師,一般納稅人開攤位出租按幾個點開票?
有固定資產(chǎn)原值,沒有計提折舊,所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表還用填寫嗎
您好,請問下進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,是怎么操作的,專管員說24年的進(jìn)項稅未轉(zhuǎn)出
老師,收到的進(jìn)項發(fā)票,不是要和銷售明細(xì)對應(yīng)上嗎, 軟裝床笠床套床圍這些,但是為了省稅點,沒有開具發(fā)票
同學(xué)你好 對的 這個要對應(yīng)上 有發(fā)票才可以