原來是怎么樣的科目,現(xiàn)在想改成啥樣?
老師你好,還沒考證 老師有個疑惑咨詢您 實際應交稅款和資產(chǎn)負債表中應交稅款不符 實際應交稅款沒錯 就是憑證錄入科目錯了導致每月提交的負債表中應交稅款錯了成了負數(shù) 去年5月到今年一直這個問題錯導致每月提交稅局的負債表中應交稅款年初余額和期末余額一直為負數(shù) 實際納稅是沒錯的 老師這個問題該怎樣處理 是倒回錯誤年月直接修改憑證 還是放在本月修改憑證呢老師
老師,我上個月有份憑證做錯了,錯誤分錄是: 借:銀行存款 貸:其他應付款 現(xiàn)在要改為: 借;銀行存款 貸:應收賬款 上月憑證已經(jīng)轉(zhuǎn)訂好了,我想直接在這個月改,應該怎樣操作呢
老師 2021年4月有一次憑證做錯了 現(xiàn)在應該怎么修改呢? 2021.4月錯誤憑證 借管理費用5000 營業(yè)成本1000 貸應付職工薪酬5000 借應付職工薪酬5000 貸銀行款款6000 應付職工薪酬我漏了1000
老師,我去年有張憑證的貸方記錯科目了,現(xiàn)在要怎么更改呢?應該是貸 現(xiàn)金的,我記錯成貸銀行存款了
老師 我9月份有一張憑證 分錄寫錯了 借方應該是預付賬款 我給記成管理費用了 這張憑證做調(diào)整可以嗎 我這個月是負號調(diào)整 還是相反分錄呢 老師
一般納稅人居民物業(yè)管理公司,預收全年物業(yè)費,如何做賬
老師,股票股利的發(fā)放原理是:比如說公司給甲乙兩股東發(fā)放100萬現(xiàn)金股利,但是由于公司無錢發(fā)工資所以把100萬換成股票,相當于甲乙兩股東花100萬買了公司的股票么?
老師,生產(chǎn)產(chǎn)生的廢物品,被拉到別的公司進行處理,公司給別的公司支付錢,對方怎么給我們開發(fā)票
老師,公司每天入庫出庫,什么時候確認收入什么時候確認進貨了呢,都沒開發(fā)票?
z社保各險種繳費基數(shù)是什么
老師,轉(zhuǎn)回的遞延所得稅負債是怎么影響利潤的,請講下原理,按照道理只有非同控下的公允價值不等于賬面價值才能影響后續(xù)折舊,這個金額才能影響利潤,但是遞延為什么要影響利潤呢,沒搞懂呢
老師,您好,一般納稅企業(yè)出租一套2015年購入的房屋,5%稅率,租賃期5年,2025年7月1日至2030年6月30日止(2025年7月1日至2025年12月31日是裝修免租期),每年租金1505000元,每三個月支付一次 (376250元),先付后用,第一期租金在2025年6月25日支付,第二筆租金在26年3月25日之前支付,第三筆租金在26年6月25日之前支付,以此類推。第一筆租金在2025年6月已經(jīng)收到。分錄該怎么做呀
駕校剛開業(yè),教練車產(chǎn)生加油費是費用還是成本
老師,無形資產(chǎn)只需要攤銷,無需結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,我們公司采購包裝桶直接寄給老板名下其他公司,沒有給我們錢的,應該怎么入賬呢,可以直接做到銷售費用嗎?
就是收了客戶一筆預付款,貸方的應收賬款科目記錯客戶名稱了,記了別的客戶
怎樣調(diào)整了
借:應收賬款-記錯客戶 貸:應收賬款-正確的客戶
可以在今年4月份做憑證調(diào)整嗎
要做紅字憑證嗎
是直接做調(diào)整憑證嗎,報稅方面不用調(diào)整吧
財務報表不用調(diào)整吧
直接那樣做賬就是了,不涉及報表調(diào)整的
可以做賬在今年4月吧,是做調(diào)整憑證把
需要做紅字沖銷嗎
就我那樣做賬就是了
領(lǐng)導要求做紅字憑證修改,有必要嗎
那就按我相反的分錄紅沖