你好你是修改了去年的賬務(wù)處理的嗎
老師今年的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和去年的期末數(shù)有幾個不一致,怎么回事?報表是自動生成的。出審計報告,是按去年的期末數(shù)改過來?
老師今年的資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)和去年的期末數(shù)有幾個不一致,怎么回事?報表是自動生成的。出審計報告,是按去年的期末數(shù)改過來?
公司2021年度賬務(wù)在審計中 報今年一季度資產(chǎn)負(fù)債表期初數(shù)據(jù)屬于21年期末數(shù)據(jù)是還是未審計的 .數(shù)據(jù)后面審計完21年末資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)據(jù)會有變動.那這樣對第一季度這樣申報資產(chǎn)負(fù)債表是不會有影響吧
老師,請問20年度的審計報告資產(chǎn)負(fù)債表固定資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)期末數(shù)與21年年初報表固定資產(chǎn)和非限定性凈資產(chǎn)期初數(shù)不一致,現(xiàn)在要做21年度的報表審計。這種情況應(yīng)該怎么處理?
老師 審計今年4月審?fù)耆ツ甑膸ぬ祝衲曩Y產(chǎn)負(fù)債表的期初數(shù)應(yīng)該按照審計報告的數(shù)據(jù)寫,對嗎?
老師您好,公司是超經(jīng)營范圍開票風(fēng)險小我?還是無進(jìn)貨成本票開銷售發(fā)票風(fēng)險?。?/p>
老師,我們的客戶用他們的物流費抵我們的應(yīng)收賬款,是借銷售費用,貸應(yīng)收賬款嗎?這個銷項稅額需要計算在內(nèi)嗎?
老師,個稅換臺電腦如何保存之前的信息
銷售部小李因公出差報銷差旅住宿費,實際報銷950元,但是取得發(fā)票卻是1000元,發(fā)票是普票和專票分別怎么做賬,稅務(wù)上如何處理
老師,手工賬,轉(zhuǎn)財務(wù)軟件,怎么建賬,都需要哪些期初數(shù)據(jù)
老師上午好,我們公司是園林綠化公司,是小規(guī)模納稅人,然后季報產(chǎn)生交的企業(yè)所得稅,增值稅,還有附加稅,還有印花稅,這些交完之后的稅,我把完稅憑證打印出來了,然后我要是用財務(wù)軟件做賬的情況下,賬務(wù)流程應(yīng)該怎么做呢?麻煩老師把分錄幫我寫出來一下唄
用友t6能資產(chǎn)負(fù)債表重分類嗎?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓時,注冊資金4000多萬變成10萬,他變更這個是過戶可以更便宜嗎?
建筑勞務(wù)公司已有安許證和施工證,然后也是一般納稅人,是否意味著不管是勞務(wù)人員工資、施工時采購的輔材、租賃回來的設(shè)備等,在與總承包方結(jié)算時,可以直接開9%的工程服務(wù)發(fā)票?
老師,我3月份收到了4-6月費用發(fā)票,已經(jīng)抵扣,借:進(jìn)項稅1 貸:預(yù)估稅額1,4-6月照常計提費用,借:租金2,預(yù)估稅額1,貸:應(yīng)付賬款3,4-6月款項一直未付,在5月對方將該票沖紅了,我該怎么做會計分錄啊,謝謝
不是,今年的報表期初數(shù)和年報有關(guān)系嗎
你好,年報里面的期末余額等于今年資產(chǎn)負(fù)債表的期初啊