可以的,可以這么做的。
老師你好,就是我們?nèi)ツ暧虚_給客戶90萬發(fā)票、然后他們也給我們開了90萬發(fā)票,我們記得應收應付各90萬,沒有從銀行過賬,這可以直接對銷嗎?
老師你好,去年年中開始向個人租的辦公室,對方一直沒給我們?nèi)ザ惥珠_發(fā)票,這個月打算讓對方給我們開一年的發(fā)票,我可以直接計入到本年的費用里面嗎?不想去改報表了
老師,我們公司開轉(zhuǎn)賬支票給對方,對方到銀行轉(zhuǎn)賬后,我們公司的銀行流水上會體現(xiàn)這筆錢出去了,轉(zhuǎn)到那個賬戶了嗎?
就是我們公司有去年有一張那個銀行承兌票,但是承兌期沒到,但是我們公司就是找了一個,中間就是找了一個中間人,幫我們把這個錢給提前取出來,然后轉(zhuǎn)到,我們老板個人賬上去,但是現(xiàn)在對方給票的這家公司要求我們開票給他,現(xiàn)在我們能開嗎。
老師,對方公司去年給我們開的發(fā)票,但是我們一直沒有給他轉(zhuǎn)賬,現(xiàn)在開始轉(zhuǎn)賬,銀行流水后面附去年的發(fā)票可以嗎
公司從農(nóng)行轉(zhuǎn)出50萬到建行,會計分錄兩個銀行都做憑證嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再沒有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師好,問下工會會費計提也是按照應發(fā)工資金額的0.5%計提?
請問老師房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)竣工后將開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)至開發(fā)產(chǎn)品后,那后續(xù)又增加了一些開發(fā)成本,那這個單位成本產(chǎn)生變化,要如何調(diào)整之前月份結(jié)轉(zhuǎn)的成本
老師您好,請問一下四月減資完成是股東撤資所有者權(quán)益是正數(shù)需要給自然人股東分紅,五月給他申報個稅,是不是就需要用四月的財務報表了?