你好 庫(kù)存商品正常毀損其進(jìn)項(xiàng)稅額是可以在稅前抵扣的。
老師,您好!我想問(wèn)一下,債務(wù)重組損失可以睡前扣除嗎?填報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳的
存貨的過(guò)期報(bào)損可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎,匯算清繳需要填資產(chǎn)損失表嗎
存貨的過(guò)期報(bào)損可以企業(yè)所得稅稅前扣除嗎,匯算清繳時(shí)用不用填資產(chǎn)損失表,第幾行
存貨的過(guò)期損毀,在匯算清繳上用填寫(xiě)資產(chǎn)損失稅前扣除表嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)出售的損失,不需要填寫(xiě)資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表吧?
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對(duì)方給我們開(kāi)票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開(kāi)了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購(gòu)買(mǎi)方說(shuō)要沖紅,也紅沖未重開(kāi)。于2025年5月申請(qǐng)退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問(wèn)一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開(kāi)票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購(gòu)買(mǎi)二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開(kāi)普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見(jiàn)了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購(gòu)了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒(méi)有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬(wàn)多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開(kāi)票補(bǔ)酒的發(fā)票?
你好老師,利潤(rùn)負(fù)數(shù)30萬(wàn),會(huì)有什么問(wèn)題嗎 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入101萬(wàn),工資115萬(wàn)