你好,合并報(bào)表需要沖壞賬準(zhǔn)備
a公司欠B公司50萬是應(yīng)付賬款,b公司欠a公司40萬是其他應(yīng)收款,不付現(xiàn)抵消怎么做賬?
老師,A公司向B公司借款2萬,B公司向A公司借款5萬,能不能其他應(yīng)收沖其他應(yīng)付,A公司直接向B公司還款3萬
A公司其他應(yīng)收款B公司1200萬,其他應(yīng)付款B公司280萬,B公司其他應(yīng)付款A(yù)公司1200萬,其他應(yīng)收款A(yù)公司280萬,A與B公司年底其他應(yīng)收款有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,請(qǐng)問老師,合并報(bào)表怎么做?
A 公司控股 B 公司,B 公司對(duì)某公司有其他應(yīng)收款 100 萬,在 AB 合并報(bào)表層面,這個(gè)其他應(yīng)收款怎么體現(xiàn)?謝謝!
A和B公司的往來款,A公司做的有其他應(yīng)收款5萬 也有其他應(yīng)付款10萬 能把這個(gè)轉(zhuǎn)成其他應(yīng)付款5萬嘛
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?