您好,沒錯(cuò)就是這個(gè)意思
請問老師。我是小規(guī)模差額納稅派遣公司,。我們這個(gè)月代開專票是145100含稅,差額征稅管理費(fèi)是1280,稅金是60.96,,按5%的稅率,我填小規(guī)模增值稅申報(bào)表時(shí)。稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的不含稅增值稅專用發(fā)票銷售額,我應(yīng)該是填管理費(fèi)不含稅的金額吧,1280/1.05
老師好,我是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季不含稅租金收入剛好30萬元,需要交增值稅嗎
老師你好,可以請教你一個(gè)問題嗎?公司目前是一般納稅人是廠房租賃業(yè)務(wù)是開5—6%的增值稅,但是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票比較少老板問可以新增一個(gè)小規(guī)模子公司是按3%稅率增收房租嗎?百度說小規(guī)模租賃也是5個(gè)點(diǎn)?[捂臉] 那么這種情況公司是小規(guī)模還是一般納稅人更有利呢?
請問老師,我公司為小規(guī)模,以公司名義買個(gè)房,這房現(xiàn)在每出租,對(duì)方不要票是不是也要做無票收入呢?稅率是5%吧,每個(gè)月2000元房租用交增值稅嗎
老師好,請問不含增值稅怎么理解?我單位是小規(guī)模納稅人,租賃房產(chǎn)增值稅稅率是5%,那不含稅租金收入就是867600/1.05=826285.71元,是這個(gè)意思吧?
個(gè)體工商戶和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)分別需要申報(bào)什么,按季度還是月度
老師這題C不是也超過183天嗎
老師,我出租一套房,每個(gè)月3000元,對(duì)方要求開發(fā)票,幫我算一下要交多少稅費(fèi)?
你好,老師現(xiàn)在讓法人授權(quán)個(gè)報(bào)稅人員怎么著比較快啊
老師好!比如,債款面值100,發(fā)行價(jià)是110,利息調(diào)整額就是10,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是:借:銀行存款110貸:應(yīng)付債券-面值100.應(yīng)付債券-利息調(diào)整10我從科目含義理解的是,銀行里面之所以增加了100都是因?yàn)榘l(fā)行了債款面值100,這100是借來的錢以后肯定是要還的,所以面值計(jì)入負(fù)債貸方,那這10計(jì)入貸方的意義是什么?我認(rèn)為計(jì)入貸方就意味著負(fù)債增加,而這10計(jì)入“銀行存款”的借方不是購買方提前給企業(yè)的補(bǔ)償嗎?我不理解的是購買方給了我10為什么會(huì)導(dǎo)致負(fù)債增加了10,若是為了借貸金額相等我只能死記硬背,但我不明白其中的道理,望老師詳細(xì)指導(dǎo),非常感謝
老師,2024年12月份的報(bào)表我申報(bào)錯(cuò)了,現(xiàn)在還可以改嗎,利潤報(bào)多了
你好,公司收到的快遞費(fèi),是對(duì)方客戶付給我們的,我們快遞是順豐快遞月結(jié)的,收到的快遞還怎么入賬?
公司租了一個(gè)酒店的房間做門店,但是酒店只能開住宿費(fèi)發(fā)票,可以拿住宿費(fèi)發(fā)票入賬做租金嗎
老師,請問黃金行業(yè)交稅是差額征收,結(jié)轉(zhuǎn)成本是怎么轉(zhuǎn)的?品種又多。
老師,我們公司小規(guī)模企業(yè),實(shí)行的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,有個(gè)長期股權(quán)投資2500萬元,后來對(duì)方公司法人限高了,公司效益完全不行,法人就給我們公司打了個(gè)借條1800多萬,現(xiàn)在我們把賬目調(diào)整了一下,把長期股權(quán)投資1800多萬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款了,剩下的600多萬入了營業(yè)外支出,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么做
那發(fā)票上的稅率,就是值增值稅?
發(fā)票上的稅額就是增值稅
那3個(gè)附加稅的計(jì)稅依據(jù)是不含增值稅的租金收入,還是增值稅應(yīng)納稅額呢?現(xiàn)在附加稅是有減半征收?
附加稅是根據(jù)增值稅計(jì)算的
附加稅小規(guī)模納稅人可以減半征收
老師,能不能幫我看下,這樣是對(duì)的嗎?收入是867600元,附加稅就是按增值稅41314.29元算的。
你這個(gè)附加稅計(jì)算的不對(duì)
你再重新計(jì)算一遍吧
老師,我金額算錯(cuò)了,是這樣吧?反正計(jì)稅依據(jù)是增值稅,這塊我是有點(diǎn)不確定
對(duì),這回你計(jì)算的是沒問題的。
我們開今年4月22年的票,季報(bào)在7月報(bào),這個(gè)有滯納金嗎?房產(chǎn)稅和土地使用稅是有滯納金吧?
這個(gè)是不會(huì)有滯納金的。
那房產(chǎn)稅和土地稅,印花稅有滯納金是吧?
你得看你這個(gè)申報(bào)期限,如果你超過申報(bào)期限還沒申報(bào)的,肯定會(huì)有滯納金的。
那這個(gè)我再問下稅務(wù)。老師,印花稅的計(jì)稅依據(jù)是租賃合同金額嗎?要不要減除人員工資?867600*0.05%=433.8元,是這個(gè)嗎?
這個(gè)就是租賃合同的金額,不需要減去工資。
那印花稅是867600*0.0005=433.8元,如果收滯納金是433.8*365*0.0005=79.17元,是這么算吧
對(duì),沒錯(cuò)了,是這么計(jì)算的。
老師,我又有一個(gè)問題,已經(jīng)提問了,您再幫我看下吧,謝謝!
您體溫了,嗎?我沒看到