你好,無(wú)形資產(chǎn)處置 借:銀行存款 累計(jì)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益(或借方)

最新規(guī)定,處置固定資產(chǎn)和處置無(wú)形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄的分別應(yīng)該怎么做
無(wú)形資產(chǎn)處置時(shí)候的合報(bào)抵消分錄怎么做
我單獨(dú)反映無(wú)形資產(chǎn)處置,下面分錄資產(chǎn)處置損益為500這樣做行不行
處置無(wú)形資產(chǎn)會(huì)計(jì)分錄?
無(wú)形資產(chǎn)處置如何做分錄
老師,個(gè)人京東下單購(gòu)的白酒,能開(kāi)公司抬頭的發(fā)票嗎
老師:我公司是小規(guī)模納稅人,今年9月份給客戶開(kāi)了一張發(fā)票金額:8450元?,F(xiàn)在這張票客戶要作廢重開(kāi) 我公司已繳納稅款84.50元,怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)出口企業(yè),裝箱單這個(gè)東西是找誰(shuí)提供
老師,企業(yè)所得稅年報(bào)的資產(chǎn)總額平均值,是怎么計(jì)算的
老師,您好。拉貨的司機(jī),工資算銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用?銷(xiāo)售費(fèi)用和業(yè)務(wù)費(fèi)用是同個(gè)意思嗎?謝謝!
老師您好,我現(xiàn)在查出來(lái)2022年有一筆原材料-輔材沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),就是現(xiàn)在科目余額表上有一筆原材料輔材的余額,163909.6元,這個(gè)現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢
公戶轉(zhuǎn)對(duì)方公司公戶停車(chē)費(fèi)720元,對(duì)方公司沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,對(duì)方說(shuō)停車(chē)費(fèi)已經(jīng)優(yōu)惠一半了,不能開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)一下我這個(gè)賬怎么辦?
請(qǐng)教老師,問(wèn)下,從代賬那接回賬務(wù),發(fā)現(xiàn)他們沒(méi)有進(jìn)銷(xiāo)存臺(tái)賬,每月成本按比例結(jié)轉(zhuǎn),這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎,我接手的話,是重新建立臺(tái)賬,還是要把之前每個(gè)月的數(shù)據(jù)重新弄一次,還是繼續(xù)按照他們之前的結(jié)轉(zhuǎn)比例去結(jié)轉(zhuǎn)
固定資產(chǎn)驗(yàn)收單是內(nèi)部驗(yàn)收還是
老師好,股東轉(zhuǎn)入投資款,用途卻寫(xiě)成借款,這個(gè)改怎么做賬務(wù)處理呢


無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),如何做分錄
老師,無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)結(jié)束了,如何做分錄
你好 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo),借:管理費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)攤銷(xiāo) 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)結(jié)束了,是處置了,還是報(bào)廢了??
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)結(jié)束了,還是在公司
處置了,老師
請(qǐng)看你的描述,到底有沒(méi)有處置呢??
老師,處置了分錄如何做
你好,處置了 借:銀行存款等科目 累計(jì)攤銷(xiāo) 貸:無(wú)形資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 資產(chǎn)處置損益(或借方)