報(bào)表合并中無形資產(chǎn)的抵消: (一)初次交易當(dāng)期無形資產(chǎn)的抵銷 1.將無形資產(chǎn)原價(jià)中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部利潤抵銷 借:營業(yè)外收入 貸:無形資產(chǎn)--原價(jià) 2.將本期多提攤銷抵銷 借:無形資產(chǎn)--累計(jì)攤銷 貸:管理費(fèi)用 (二)以后期間的抵銷 1.將無形資產(chǎn)原價(jià)中包含的未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤抵銷 借:期初未分配利潤 貸:無形資產(chǎn)--原價(jià) 2.將以前期間累計(jì)多提攤銷抵銷 借:無形資產(chǎn)--累計(jì)攤銷 貸:期初未分配利潤 3.將當(dāng)期累計(jì)多提攤銷抵銷 借:無形資產(chǎn)--累計(jì)攤銷 貸:管理費(fèi)用 (三)內(nèi)部交易無形資產(chǎn)處置的抵銷 原理:將上述抵銷分錄中的“無形資產(chǎn)--原價(jià)”項(xiàng)目和“無形資產(chǎn)--累計(jì)攤銷”項(xiàng)目用“營業(yè)外收入”項(xiàng)目或“營業(yè)外支出”項(xiàng)目代替。 1.將無形資產(chǎn)原價(jià)中未實(shí)現(xiàn)內(nèi)部銷售利潤抵銷 借:期初未分配利潤 貸:營業(yè)外收入 2.將期初累計(jì)多提攤銷抵銷 借:營業(yè)外收入 貸:期初未分配利潤 3.將本期多提攤銷抵銷 借:營業(yè)外收入 貸:管理費(fèi)用

最新規(guī)定,處置固定資產(chǎn)和處置無形資產(chǎn)的會(huì)計(jì)分錄的分別應(yīng)該怎么做
無形資產(chǎn)處置時(shí)候的合報(bào)抵消分錄怎么做
合同財(cái)務(wù)報(bào)表 未實(shí)現(xiàn)的內(nèi)部交易損益抵消 的無形資產(chǎn)到無形資產(chǎn)或固定資產(chǎn)到固定資產(chǎn) 抵消分錄一樣嗎 分別用什么科目
那個(gè)抵消分錄不是相當(dāng)于把無形資產(chǎn)賣掉了,為什么借方還是無形資產(chǎn),為什么不是資產(chǎn)處置收益
老師您好,剛建設(shè)好的廠房,已辦理竣工結(jié)算1個(gè)月,后馬上發(fā)生的屬于固定資產(chǎn)費(fèi)用怎么處理?
老師,注冊資本二個(gè)人各50萬,各持股50%。加入了第三人80萬,像這種情況前二個(gè)股東應(yīng)該怎么算才持股50%
村部成立的勞務(wù)公司,加寬、白該黑鄉(xiāng)村公路,現(xiàn)在做完了,還沒有驗(yàn)收,會(huì)計(jì)上怎么轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)管理呢
老師今天面試了一家寧波這邊做汽車發(fā)動(dòng)機(jī)關(guān)鍵精密部件的公司,年?duì)I收大概是一點(diǎn)多個(gè)億,明后兩年大約要做兩個(gè)億,過去面試是做財(cái)務(wù)經(jīng)理,主要是對接銀行,他明確說要財(cái)務(wù)報(bào)表,要作假報(bào)表要給銀行,那這一塊稅務(wù)問題怎么辦?這風(fēng)險(xiǎn)有多大,我對財(cái)務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理直接匯報(bào)然后。這個(gè)是財(cái)務(wù)經(jīng)理崗還管一些公司財(cái)務(wù)部行政類的工作,財(cái)務(wù)部一共有5個(gè)人,我是負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)經(jīng)理,下面有出納有材料會(huì)計(jì)成本會(huì)計(jì)等
老師,請問廣東省惠州市每月社保多少號前申報(bào)?
你好!老師,之前好像聽同事說報(bào)銷火車票這塊有變化,能具體給我講講嗎老師
老師,個(gè)稅新增人員的時(shí)候,少打了一個(gè)字,申報(bào)提示身份信息不通過,后來把這個(gè)人更正重新報(bào)送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個(gè)要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,團(tuán)隊(duì)欠款98115,我們是給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會(huì)顯示我真實(shí)的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢,我需要會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個(gè)月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補(bǔ)開發(fā)票可以嗎?


內(nèi)部交易的無形資產(chǎn),出售了,求抵消分錄
借:資產(chǎn)處置收益 貸:無形資產(chǎn)——原值 借:無形資產(chǎn)——累計(jì)攤銷 貸:管理費(fèi)用 抵銷分錄為: 借:未分配利潤——年初 貸:資產(chǎn)處置收益 借:資產(chǎn)處置收益 貸:未分配利潤——年初 借:資產(chǎn)處置收益 貸:管理費(fèi)用