您好,那您可以增加無票支出
老師請(qǐng)問一下,我們?nèi)ツ暌患径扔?,繳納了企業(yè)所得稅,但是22年整年下來是虧損,稅局要求退稅查賬,我們不想退稅,也不想讓查賬,我們?cè)趺窗奄~填一下不退稅了呢?我們以前年度虧損還挺大,虧損金額超過去年的收入了?
老師,我們企業(yè)所得稅讓退稅,我們不想退稅,是不是要調(diào)增到覆蓋以前年度虧損,然后把要退稅金額部分也調(diào)增過了可以呢
老師你好,我們?nèi)ツ甑谝患径扔?,預(yù)交企業(yè)所得稅來,年底是虧損的,今年企業(yè)所得稅匯算清繳完還是虧損,去年交的企業(yè)所得稅會(huì)不會(huì)退稅啊
老師我們公司23年一季度和第二季度都盈利交了企業(yè)所得稅,年底又虧損了,匯算清繳的時(shí)候彌補(bǔ)以前年度虧損4萬,現(xiàn)在是不想退稅,也不想交稅,想把去年賬修改一下,把23年成本拿4萬出來,做到24年賬里面,那這樣是不是剛好不用交稅,也不用退稅啊。
老師,我們2024 年度有利潤(rùn),第四季度申報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)繳納了企業(yè)所得稅 ,但是前年去年都是虧損的,還沒彌補(bǔ)完虧損,那么我來年匯算清繳時(shí)繳納的這部分會(huì)退下來嗎
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購(gòu)價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫(kù)存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表???去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
老師虧損很大了,在增加無票支出,不是虧損更大了
您好,無票支出是增加應(yīng)納稅所得額
需要調(diào)增的金額大于全年收入了,應(yīng)該怎么填增呢
您好,不好意思,沒理解
老師打個(gè)必須我們?nèi)ツ?季度交了1萬元所得稅,但是截止到年底企業(yè)虧損了,現(xiàn)在我們想納稅調(diào)增,不想退稅,但是我們還有以前年度虧損一百多萬,但是我們22年全面收入才50萬,這種情況怎么填增,不退稅呢?
您好,那您是沒法處理的