按采購(gòu)的臺(tái)賬,把暫估的也算到該原材料的成本中
甲公司為增值般納稅企業(yè),增值稅率17%,可抵扣運(yùn)輸費(fèi)%,原材料按計(jì)劃成本核算,計(jì)劃單位成本為3200元/噸,“原材料"5月初材計(jì)劃成本32000元,材料成本差異借方余額510元。本期原材料有關(guān)資料購(gòu)入材料100噸,增值稅專用發(fā)票上注明貨款為30000元,增值稅850元,發(fā)生運(yùn)輸費(fèi)5000元,各種款項(xiàng)已用銀行存款支付.材料運(yùn)到收入庫(kù)材料的實(shí)際數(shù)量99.8 ,短缺為合理?yè)p耗。請(qǐng)算原材料5實(shí)際采購(gòu)成本、庫(kù)計(jì)劃成本及本月材料成本差異率2
實(shí)際成本下,如果采購(gòu)物料當(dāng)月就收到了供應(yīng)商發(fā)票,我可以直接掛賬,借原材料、進(jìn)項(xiàng)稅;貸應(yīng)付賬款嗎?還是入庫(kù)的時(shí)候做一張憑證掛賬到暫估應(yīng)付,收到發(fā)票的時(shí)候做一張憑證沖暫估呢
我們公司是做委托加工的,原材料的運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能及時(shí)回來(lái),我材料入庫(kù)的時(shí)候我也是要暫估這部分材料的運(yùn)費(fèi)嗎?月底,成本核算的時(shí)候運(yùn)費(fèi)發(fā)票還是沒有回來(lái)的話,我這個(gè)運(yùn)費(fèi)也要進(jìn)行成本的核算嗎?如果后期發(fā)票一直沒有回來(lái)這個(gè)要怎么賬務(wù)處理呢?
材料成本的取數(shù)應(yīng)來(lái)源于庫(kù)存臺(tái)賬,目前賬上核算材料成本是以收到發(fā)票來(lái)核算材料成本,這會(huì)導(dǎo)致賬上成本核算滯后性。(公司采購(gòu)進(jìn)來(lái)的原材料都是直接用在工程上的)實(shí)際材料入庫(kù)就要核算成本,做應(yīng)付賬款的暫估。這個(gè)說法有沒有問題?
采用計(jì)劃成本計(jì)價(jià)1.3月5日,購(gòu)入一批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為100000元,稅款為13000元??铐?xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料也已驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為105000元。2.3月10日,購(gòu)入-批原材料,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為160000元,稅款為20800元??铐?xiàng)已通過銀行轉(zhuǎn)賬支付,材料尚在運(yùn)輸途中。3.3月16日,購(gòu)入-批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。4.3月18日,收到3月10日購(gòu)入的原材料并已驗(yàn)收入庫(kù)。該批原材料的計(jì)劃成本為150000元。5.3月22日,收到3月16日已入庫(kù)原材料的發(fā)票等結(jié)算憑證,增值稅專用發(fā)票上注明的材料價(jià)款為250000元,稅款為32500元,開出一張商業(yè)匯票抵付。該批原材料的計(jì)劃成本為243000元。6.3月27日,購(gòu)入一批原材料,材料已到并已驗(yàn)收入庫(kù),但發(fā)票等結(jié)算憑證尚未收到,貨款尚未支付。3月31日,該批材料的結(jié)算憑證仍未到達(dá),企業(yè)按該批原材料的計(jì)劃成本80000估計(jì)入賬,4月1日,紅字沖回。編制會(huì)計(jì)分錄并畫每次材料采購(gòu)的T型賬戶
分公司是獨(dú)立核算的,可以和總公司用一個(gè)銀行帳戶嗎?
什么情況下要交土地使用稅?我看新入的這公司去年交了土地使用稅?今年1月份申報(bào)上沒看到? 我3月份接手這公司,4月份自動(dòng)顯示了房產(chǎn)稅的金額,我直接點(diǎn)提交的,但沒看到土地使用稅就沒申報(bào),這樣可以嗎?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
固定資產(chǎn)購(gòu)入時(shí)沒有發(fā)票,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)是按賬載原值還是按只有發(fā)票部分的原值填?
老師您好,2024.8月份支付購(gòu)買電腦6500元,2025.3月份取得發(fā)票。8月份支付時(shí)怎么入賬?
欠其他公司貨款怎么入賬
小規(guī)模公司,準(zhǔn)備作廢2024年發(fā)票,大約30萬(wàn)以上,是不是會(huì)產(chǎn)生退稅
老師:a公司小規(guī)模,法人張三100%持股,沒有實(shí)繳注冊(cè)資本,自然人c入股公司a,轉(zhuǎn)賬10萬(wàn)給a公司法人, 那法人張三收到10萬(wàn),是不是要代c交回公司公戶?或者c直接轉(zhuǎn)賬到公戶?
老師,你是我公司在遼寧省的A產(chǎn)品的銷售代理,給你的不含稅價(jià)格450元,你把產(chǎn)品賣給B公司含稅價(jià)460元??60噸=27600元,我單位已經(jīng)給B公司開具27600元,B公司對(duì)公付款給我公司27600元,平賬。你需要付我公司27600??7%=1932元稅點(diǎn)錢,我還需要給你返什么錢么?
如果臺(tái)賬不準(zhǔn) 后面等運(yùn)費(fèi)發(fā)票回來(lái)再做成本調(diào)整么? 不能回哪個(gè)發(fā)票 就把哪個(gè)運(yùn)費(fèi)先攤到該材料中?
沒法準(zhǔn)確核算和攤銷運(yùn)費(fèi)就計(jì)入管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)