你好,可以單獨記錄銷售費用的。運費也是對方承擔吧。
我們公司是做委托加工的,原材料的運費發(fā)票不能及時回來,我材料入庫的時候我也是要暫估這部分材料的運費嗎?月底,成本核算的時候運費發(fā)票還是沒有回來的話,我這個運費也要進行成本的核算嗎?如果后期發(fā)票一直沒有回來這個要怎么賬務(wù)處理呢?
老師。我們是批發(fā)水泥的一般納稅人。進貨發(fā)票很多。部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了。但是運輸發(fā)票。運輸公司一直沒開過來。這個月會補過來。 那運輸發(fā)票來了之后我也做入庫。庫存商品—運輸費嗎 那以前結(jié)轉(zhuǎn)的成本不含運輸費的?,F(xiàn)在票來了怎么辦呢。
生產(chǎn)制造企業(yè),購進原材料或者周轉(zhuǎn)材料-包裝材料 產(chǎn)生的運費 如果后期單獨收到運費發(fā)票不確定是哪個原材料的運費怎么做分錄?2運費進到費用不是進到生產(chǎn)成本里,月底怎么算成本?3.還是職工食堂,因分不出每個部門吃多少,也統(tǒng)一進到管理費用中了,月底怎么核算成本? 運費和餐費不是都是生產(chǎn)成本么?進了費用怎么核算?這塊一直不太清楚,請老師解答,謝謝
老師好,我們公司用的是u9,采購原材料,發(fā)票沒來的時候,是先做的應(yīng)付暫估,然后發(fā)票來了,把暫估紅沖掉,做一個發(fā)票正確的應(yīng)付賬款,那么現(xiàn)在有一個問題我搞不太明白,如果在發(fā)票還未來的時候,倉庫生產(chǎn)已經(jīng)把這個領(lǐng)料了,那么領(lǐng)料的金額不就是暫估的金額了嗎,那這樣的話成本也就會有問題了,請問這種情況都是怎么處理呢
老師,我們是自產(chǎn)自銷茯苓呢,但是我們付出去的有些款項沒有發(fā)票,比如,人工成本,運費成本這些,還有原材料成本是沒有發(fā)票呢,這個做賬時候怎么處理呢?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計入未分配利潤嗎
銷售農(nóng)機機械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進項發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報申報系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個月了,稅務(wù)電話要求補個人所得稅,請問一下,稅務(wù)局是找公司還是個人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
請問,我接回了外賬,外賬會計做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒有分月份,我應(yīng)該怎么填這個期初數(shù)
是原材料的運費呢!
你好,這個運費誰承擔,你們可以計入管理費用。如果無法及時取得的話。
如果這樣成本這個就會有很大的出入,運費是600/噸
你好,但是你生產(chǎn)的時候無法準確取得運費