不動(dòng)產(chǎn)的5%,動(dòng)產(chǎn)的1%,如果是普通發(fā)票的可以。
老師您好!小規(guī)模納稅人租賃庫(kù)房,增值稅開(kāi)票稅率是多少?是不是一個(gè)月不超10萬(wàn)就是免征增值稅?附加稅是不是根據(jù)實(shí)際繳納增值稅算?
老師,小規(guī)模納稅人租賃服務(wù)是開(kāi)多少稅率的票,不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅嗎
小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)內(nèi)免征增值稅,如果開(kāi)具有專票(不動(dòng)產(chǎn)租賃專票,稅率5%)免稅嗎?30萬(wàn)免征是包含普票,增票嗎
小規(guī)模主營(yíng)業(yè)務(wù)不動(dòng)產(chǎn)租賃季度開(kāi)票不超過(guò)30萬(wàn)免征增值稅嗎?
小規(guī)模納稅人季度開(kāi)票免征增值稅30萬(wàn),在不超過(guò)的情況下單月可以開(kāi)多少?能夠超過(guò)十萬(wàn)嗎?
25年紅沖了23發(fā)票,然后又開(kāi)具了正數(shù)發(fā)票,影響23年所得稅匯算清繳嘛
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
一般簽的合同比如說(shuō)建筑工程合同,蓋章一般是公章和法人簽字吧? 問(wèn)1:需要公章+法人章+法人簽字嗎? 問(wèn)2:法人章就是等同于法人簽字嗎?具有同等效力嗎?蓋了法人章還需要另外簽字嗎?或者說(shuō)簽了字就不需要再蓋法人章了吧?
老師 個(gè)人匯算住房貸款兩人各扣50% 不是一個(gè)月1000 一年扣12000元 倆人要各扣6000呢么?為啥我們匯算兩人各扣3000么?
武漢領(lǐng)生育津貼需要工資流水嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下申報(bào)了5萬(wàn),發(fā)放7萬(wàn),其中2萬(wàn)賬上沒(méi)有計(jì)提,也沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
老師,您好!我公司租賃員工個(gè)人車輛公務(wù)使用,合同協(xié)議可以簽“不支付租金,但保險(xiǎn)維修等一切費(fèi)用由租賃方支付”,這樣可以嗎?合理嗎?
在24年計(jì)提了費(fèi)用,25年未取得發(fā)票但是沖銷了,可以匯算清繳的時(shí)候把沖銷那部分不調(diào)增嗎
老師,工資是7100 最后應(yīng)交個(gè)人所得稅是12.5選,怎么計(jì)算他扣除了多少
視同銷售匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)增嗎
老師,我們是不開(kāi)票收入40萬(wàn)了,這個(gè)是不是就要按5的稅率交稅了
有什么減免政策的嗎
不動(dòng)產(chǎn)租賃的嗎?如果是的話,需要交的沒(méi)有減免政策。
出租房屋的,
公司的商鋪
沒(méi)有減免政策,按照5%交就可以了。
那我不開(kāi)票收入,要填在申報(bào)表那一欄呢
在第三欄和第五欄里面填寫。
老師,第三欄五欄是專票
你好 在第4.6藍(lán)里面填寫。
好的呢,超過(guò)了30萬(wàn)是全額征收吧,不是扣除30萬(wàn)部分征收
對(duì)的,是的,是這么做的。