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老師,沖銷的分錄怎么做呢?我用的咱們的快賬做的,沒有以前年度損益調(diào)整科目

2023-04-11 11:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-11 11:09

你好,你這個(gè)是要沖銷什么呢?

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快賬用戶9500 追問 2023-04-11 11:14

老師,是去年的暫估成本,今年收到了發(fā)票,沖銷分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:14

告訴我,您暫估是怎么做的?

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快賬用戶9500 追問 2023-04-11 11:16

借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 11:17

你當(dāng)時(shí)做的就是這么做嗎?

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快賬用戶9500 追問 2023-04-11 11:18

是的,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,,,, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:19

借也應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤

頭像
快賬用戶9500 追問 2023-04-11 11:20

咱們的快帳里沒有以前年度酸依調(diào)整,該如何添加這個(gè)科目呢

頭像
快賬用戶9500 追問 2023-04-11 11:21

老師,這個(gè)調(diào)整對(duì)匯算清繳有什么影響嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 11:21

借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款

頭像
快賬用戶9500 追問 2023-04-11 11:29

老師,暫估和實(shí)際金額一致,是不是可以不用以前年度損益調(diào)整呢?紅沖后,直接正常做分錄就可以呢

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-11 11:30

對(duì),沒錯(cuò),這么操作就可以了。

頭像
快賬用戶9500 追問 2023-04-11 11:30

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-11 11:30

不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您。

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你好,你這個(gè)是要沖銷什么呢?
2023-04-11
你好,借應(yīng)收賬款,貸利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅額。然后金額寫負(fù)數(shù)。
2025-01-20
你好 這個(gè)可以用未分配利潤來代替的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:未分配利潤
2022-11-04
你好,是什么原因?qū)е卵a(bǔ)交的增值稅??
2022-06-08
你好,用利潤分配未分配利潤的代替。
2023-01-12
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