你好,你這個(gè)是要沖銷什么呢?
老師,我以前年度的員工工資需要沖減,我沒有以前年度損益調(diào)整科目,分錄怎么寫呢?
老師,我用的學(xué)堂的快帳軟件做賬,采用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,里面沒有以前年度損益調(diào)整科目,我需要調(diào)去年損益類科目的帳,怎么處理呢
老師,沖銷的分錄怎么做呢?我用的咱們的快賬做的,沒有以前年度損益調(diào)整科目
老師,我做的賬套是小企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目怎么做賬呀,我用的是快賬app
24年的收入,25年沖紅,怎么做賬,沒有以前年度損益調(diào)整科目,老師,完整分錄
補(bǔ)計(jì)提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報(bào)里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報(bào)過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個(gè)個(gè)人,接了一個(gè)消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價(jià)價(jià)稅合計(jì)300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個(gè)人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項(xiàng)稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時(shí)談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項(xiàng)稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項(xiàng)稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計(jì)算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對(duì)方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計(jì)提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報(bào)個(gè)稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項(xiàng)票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個(gè)四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價(jià),具體怎么操作?會(huì)計(jì)分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
老師,是去年的暫估成本,今年收到了發(fā)票,沖銷分錄怎么做呢
告訴我,您暫估是怎么做的?
借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款——暫估
你當(dāng)時(shí)做的就是這么做嗎?
是的,月底結(jié)轉(zhuǎn)成本,,,, 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
借也應(yīng)付賬款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤
咱們的快帳里沒有以前年度酸依調(diào)整,該如何添加這個(gè)科目呢
老師,這個(gè)調(diào)整對(duì)匯算清繳有什么影響嗎?
借利潤分配未分配利潤 貸應(yīng)付賬款
老師,暫估和實(shí)際金額一致,是不是可以不用以前年度損益調(diào)整呢?紅沖后,直接正常做分錄就可以呢
對(duì),沒錯(cuò),這么操作就可以了。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝您。