雙方都要交印花稅的哈
天貓平臺,支付寶平臺開具給我們的信息技術(shù)服務(wù)軟件服務(wù)費發(fā)票,需要繳納印花稅嗎?
對方單位給開具軟件服務(wù)費發(fā)票,簽訂軟件技術(shù)服務(wù)協(xié)議,購買方需要交納印花稅嗎?
發(fā)票開具的信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費和信息技術(shù)服務(wù)*系統(tǒng)集成服務(wù)。需要繳納印花稅嗎?
購買的軟件服務(wù)費、信息服務(wù)費、技術(shù)服務(wù)費需要交納印花稅嗎?印花稅稅率是多少?
老師,發(fā)票開了技術(shù)服務(wù)費,軟件服務(wù)費,需要繳納印花稅嗎
老師臺球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險,取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項抵扣嗎?匯算清繳時可以稅前扣除嗎?這項費用做到職工福利費還是保險費呢?
老師,3月份的工資更正申報了,3月份計提的時候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個人去掉了,4月份的時候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實繳完成?
辭退補償沒有單獨入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
按照技術(shù)合同交納印花稅?
是的,按照技術(shù)合同交納印花稅
信息服務(wù)費需要交納印花稅嗎?
這個不需要交印花稅的
2022年11和12月份給開的技術(shù)服務(wù)費和軟件服務(wù)費發(fā)票,2022年第四季度沒有申報印花稅,可以在2023年第一季度將這部分申報上印花稅嗎?
嗯嗯,可以補申報的哈
我是修改第四季度的申報表,還是在2023年第一季度按照稅款所屬期是2023.01.01-2023.03.31這個期間進(jìn)行上報2022年11-12月份的技術(shù)服務(wù)費和軟件服務(wù)費?
你修改所屬期期間是上年的就對了
這樣申報會有一部分滯納金吧?
可能會產(chǎn)生滯納金的哈,再交也不多的
稅款所屬期的起止時間不能修改,是不是只能更正原先的申報表了?
是的,只能更正原來的申報表,