好,這個(gè)是退回的,可以不用做。
老師我是新手會(huì)計(jì)求問(wèn): 首先介紹一下我們公司是旅游公司,目前還在籌備中,沒(méi)營(yíng)業(yè)沒(méi)收入 1.現(xiàn)在公司付的大的款項(xiàng)我都是掛的預(yù)付賬款,有票的走的在建工程—工程,還有些零碎的沒(méi)票有的在建工程—其他 2.租別人的土地流轉(zhuǎn)走的其他應(yīng)付款,這個(gè)需要開(kāi)票嗎,沒(méi)有票可以分?jǐn)偟劫M(fèi)用嗎 3.還有一些比如辦公費(fèi)用,煙酒啊,其他小東西沒(méi)票我都放到其他應(yīng)付款—費(fèi)用,沒(méi)票沒(méi)入管理費(fèi)用,后期這是都要怎么操作 4.公司往來(lái)款需要做賬嗎?(老板跟我說(shuō)不用不用做賬,進(jìn)一筆出一筆這樣走的,但是走賬的又轉(zhuǎn)了手續(xù)費(fèi),我目前賬是這樣做的,進(jìn)的時(shí)候,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,出的時(shí)候,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,不知道這樣做可不可以) 5.公司報(bào)稅系統(tǒng)比如8月報(bào)7月的稅,里面有一項(xiàng)工會(huì)經(jīng)費(fèi)的應(yīng)該是報(bào)工資的,我都是報(bào)的6月工資,因?yàn)?月發(fā)的6月工資,我做賬也是做的6月的,7月工資沒(méi)發(fā)所以不知道實(shí)際是多少,有時(shí)候會(huì)有調(diào)整,這樣我報(bào)稅系統(tǒng)報(bào)的是不就不對(duì),那要怎么更正) 6.報(bào)個(gè)稅的時(shí)候工資跟實(shí)際報(bào)的不一樣有沒(méi)關(guān)系,差別不大,因?yàn)榘l(fā)的時(shí)候可能有加班費(fèi),報(bào)的時(shí)候沒(méi)算,如果這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資要報(bào)個(gè)稅嗎,2個(gè)月一起報(bào)就超過(guò)了5000這個(gè)要怎么處理
老師們,公司在15年與上游客戶(hù)簽了106116元的合同,并在2015年11月份開(kāi)具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個(gè)財(cái)務(wù)都沒(méi)有找到106116元的發(fā)票,也沒(méi)有當(dāng)時(shí)支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來(lái)了,可是那個(gè)106116元的合同我們也找不到,我把對(duì)方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來(lái)讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計(jì)查賬,要求我們簽字確認(rèn)還欠他們這個(gè)公司的3萬(wàn)元,我們沒(méi)有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個(gè)公司能不能給我開(kāi)個(gè)3萬(wàn)元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開(kāi)的時(shí)候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實(shí)際網(wǎng)銀賬戶(hù)余額是一致的,如果我們從公司基本戶(hù)出這個(gè)錢(qián)我們沒(méi)有3萬(wàn)的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒(méi)有掛這個(gè)上游單位的3萬(wàn)欠款,連這個(gè)公司供應(yīng)商名稱(chēng)都沒(méi)有的,老師們能否給我一個(gè)處理的辦法呢?
請(qǐng)問(wèn)老師!就是我現(xiàn)在做賬也是都有掛預(yù)付。那我就是材料跟發(fā)票都還沒(méi)到的時(shí)候,我不是就先做了,借預(yù)付,貸銀行。然后我這個(gè)是有材料的,就會(huì)有入庫(kù)單,剛剛領(lǐng)導(dǎo)的意思就是說(shuō),先暫估入庫(kù),那我不是就要,借原材料(這個(gè)材料就是含稅的進(jìn))貸應(yīng)付-暫估。那我這時(shí)候出庫(kù)單也來(lái)了,我不是就借工程施工某材料,貸原材料(但是這時(shí)候的原材料入賬就要是不含稅的),這樣這兩個(gè)不是就對(duì)不上了。等后面我收到發(fā)票的時(shí)候,我就要先把前面入庫(kù)的暫估沖一下,在做一筆真正的入庫(kù)。然后這個(gè)出庫(kù)的不是也要沖掉,又要重新做一筆出庫(kù)的。天哪,這樣有別的辦法嘛
老師,用銀行網(wǎng)銀做工資代發(fā)的時(shí)候,有10筆,這10筆都從賬上扣掉了,但是有一筆5000又有一個(gè)沖正交易-5000,這筆-5000顯示沖正交易,無(wú)法打印回單,而那筆扣掉的5000也沒(méi)有回單,想問(wèn)下這個(gè)出納如何記賬,這算是退回嗎
小規(guī)模代理記賬公司。代扣的員工社保。當(dāng)月計(jì)提工資,當(dāng)月計(jì)提社保,下月再發(fā)放工資,發(fā)放社保。還有單位繳納的部分。當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放。已經(jīng)在做賬的時(shí)候這樣操作了。實(shí)際上對(duì)公賬戶(hù)在當(dāng)月已經(jīng)將個(gè)人部分和單位部分全部交給銀行了。上面的操作正確嗎?另外還有一個(gè)個(gè)人的醫(yī)療大額保險(xiǎn)108元。對(duì)公賬戶(hù)上沒(méi)有顯示這筆金額的轉(zhuǎn)出。做分錄的時(shí)候我也用銀行存款交掉了,這樣可行嗎?
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒(méi)看懂
老師,請(qǐng)問(wèn)賬上有未分配利潤(rùn),減資需要繳哪些稅
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢(xún)下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷(xiāo)入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷(xiāo)售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
一般退回不是都有回單嗎,這個(gè)沒(méi)有
你好, 有的吧 你在轉(zhuǎn)賬明細(xì)里面有查詢(xún),后面你看下有銀行回單打印的吧。
不用做的話(huà),比如說(shuō)這10筆一共5萬(wàn)元,那我記這筆賬的話(huà)是記45000,然后再把沒(méi)付成功的5000匯出去之后,再做一個(gè)付5000的單子,還是直接把這5000的放在之前的45000里面,做一個(gè)總的就可以了
你好直接做45000的支出就可以了
沒(méi)有回單,顯示沖正交易無(wú)法打印回單,去銀行打印了,也沒(méi)有這筆單子
那你就把對(duì)賬單截圖做原始憑證
老師,能給我講下這兩筆銀行存款怎么做嗎,就是那個(gè)工資代發(fā)的那10筆,做一個(gè)45000的憑證,貸 銀行存款 45000,然后5000那個(gè)是做退回重匯嗎,借銀行存款 5000 貸 銀行存款 5000嗎
借應(yīng)付職工薪酬工資5萬(wàn),貸銀行 借銀行5000,貸應(yīng)付職工薪酬工資5000。
老師,我是想問(wèn)出納賬,就是銀行存款日記賬,這兩筆咋做
你好 支付工資5萬(wàn) 退回工資5000
老師,麻煩您幫我看一下吧,怎么做合適 第一種方法 ①支付10筆的工資 貸 銀行存款 50000 老師,這里有個(gè)問(wèn)題,支付失敗的那筆5000打印不出來(lái)回單,所以這里記50000是不是不合適 ②支付沒(méi)成功的那筆5000的 借 銀行存款 5000 貸 銀行存款 5000 5000的那筆因?yàn)闆_正交易無(wú)法打印回單,所以把對(duì)賬單截圖做憑證 第二種方法 ①支付10筆 貸 銀行存款 50000 借 銀行存款 5000(把對(duì)賬單截圖作為憑證) ②支付5000的那筆 貸 銀行存款 5000
應(yīng)付職工薪酬工資,或者是其他應(yīng)收款都可以到退回來(lái)再做相反的就是 支付的時(shí)候并不知道他要退回來(lái)都沒(méi)有問(wèn)題的
老師,那是選擇第一種方法是嗎, 先貸 銀行存款 50000,把那個(gè)銀行對(duì)賬單截圖附在后面,表示又沖正了5000,實(shí)際只扣了45000,主要是這里只有一個(gè)沖正的記錄-5000,沒(méi)有一個(gè)退回的交易記錄,就無(wú)法打印出來(lái)回單
可以的,可以這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快