你好,自動(dòng)生成的是3%,如果不交稅可以忽略。
2020年2季度開具增值稅普票合計(jì)25萬(wàn),征收率為1%.報(bào)表怎么填,不含稅銷售額按250000÷1.01算出來(lái)填寫后,自動(dòng)生成的稅額不是1%的
乙公司2020年7-8月份自行開具普票價(jià)稅合計(jì)30.9(30*1.03)萬(wàn)元,9月份自行開具普票價(jià)稅合計(jì)10.10(10*1.01)萬(wàn)元。 【解析】 乙公司季度不含稅銷售額為40萬(wàn)元,3月份征收率由3%降至1%,本季度實(shí)際享受的減免稅額為2000(100000*2%)元,申報(bào)表填寫如下:這個(gè)正確嗎?謝謝
小規(guī)模納稅人,第四季度開票情況如下:征收率1%的普票,不含稅銷售額合計(jì)228445.54;征收率1%的專票,不含稅銷售額合計(jì)63861.39;征收率5%的普票,不含稅銷售額合計(jì)5714.29 如何計(jì)算第四季度應(yīng)納增值稅?如何填報(bào)季度增值稅申報(bào)表?
老師,個(gè)體工商戶第一季度含稅銷售額443312元,開具3%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計(jì)361200(不含稅銷售額350679.61,稅額10520.39);開具1%征收率的增值稅專用發(fā)票金額合計(jì)63332(不含稅銷售額62704.95,稅額627.05);開具免稅金額發(fā)票18780,在增值稅申報(bào)時(shí)怎么填寫申報(bào)表
2023年一季度,新政策前開了20萬(wàn)按3%稅率發(fā)票,政策下來(lái),按1%開票209950萬(wàn),會(huì)計(jì)分錄怎么做?電子稅局申報(bào)增值稅都是按1%帶出了報(bào)表。還顯示了209950超出了本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額207475.25的2%
老師,2家公司的個(gè)稅,要合并到一個(gè)電腦上,一家恢復(fù)就把另一家覆蓋了,那要怎么合并到一起?。?/p>
請(qǐng)問老師,如果我們把24年沒申報(bào)的個(gè)稅都在12月1次補(bǔ)申報(bào),有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,能通過減資實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)讓的目的嘛
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),在攜程和美團(tuán)有網(wǎng)站賣房,比如我們1間客房1晚200元,然后平臺(tái)搞活動(dòng)有代金券,他們?cè)谄脚_(tái)195賣給客人,平臺(tái)抽取傭金5元,我們實(shí)際到帳190元,但是客人要求開200元發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做
想問一下,抖音賬號(hào)注冊(cè)是A公司,B公司代運(yùn)營(yíng),但是b公司投流,這個(gè)發(fā)票只能開a公司的發(fā)票咋辦呢
我公司是一家生產(chǎn)砂石料的企業(yè),有一個(gè)變壓器是租用另外一個(gè)公司的,現(xiàn)在我公司直接把這個(gè)電費(fèi)轉(zhuǎn)給供電局,但是供電局只能開開電表戶的企業(yè)開發(fā)票,像這種情況,我公司該怎么跟這家公司簽訂協(xié)議?
老師,我公司的旅游許可證在辦理中,可以提前做旅游接待業(yè)務(wù)嗎?
老師你好,個(gè)體戶住宿業(yè),以前是核定征收,沒有建帳,25年1月1日開始查帳征收,現(xiàn)在網(wǎng)站上訂客房的人比較多,網(wǎng)站上抽取傭金,有些客人還是在線下開發(fā)票,有些不在線下開發(fā)票,這個(gè)帳該怎么做,感覺分不清,有點(diǎn)亂
我們是一般納稅人,建筑公司。有1個(gè)1千萬(wàn)的 項(xiàng)目要掛靠我們,他們說(shuō)給我們12個(gè)點(diǎn)包干,發(fā)票可以按我們的方案提供給我們,(農(nóng)民工工資,勞務(wù)這一塊,對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票給我們)對(duì)方要我做一個(gè)方案給他們,我要怎么準(zhǔn)備這個(gè)稅前籌劃方案給對(duì)方呢?(這個(gè)項(xiàng)目要開9個(gè)點(diǎn)的專票給甲方)
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,兩萬(wàn)元普票,跨市裝飾裝修,是否需要預(yù)交稅款。謝謝