你好,正常入賬計(jì)入成本或者費(fèi)用。沒(méi)有成本票匯算清繳納稅調(diào)整。
有一個(gè)供應(yīng)商跟我們簽合同,我們付款后,因?yàn)閷?duì)方貨物質(zhì)量問(wèn)題,不打算跟對(duì)方合作,但是對(duì)方就我們付過(guò)的款項(xiàng)不給開(kāi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)怎么處理?
我們已經(jīng)付給對(duì)方錢(qián)了,但是對(duì)方?jīng)]有開(kāi)票,就倒閉了怎么處理
老師,下午好!請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題。我們本來(lái)簽好合同是12390元,對(duì)方發(fā)票已開(kāi),后來(lái)更換了采購(gòu)產(chǎn)品的型號(hào)及數(shù)量,就只付了11000元,也就是本來(lái)只發(fā)生11000元的交易,他們開(kāi)了12390元。多開(kāi)了1390元的發(fā)票給我們,我們也不用支付錢(qián)給對(duì)方了,就會(huì)一直掛往來(lái)嗎?最后該怎樣處理掉?
老師 我們有一批貨 對(duì)方已經(jīng)過(guò)戶到我們公司名下了 我們款也付了 但是發(fā)票沒(méi)開(kāi)給我們 我們這批貨也轉(zhuǎn)給下家了 錢(qián)也收了 同樣沒(méi)給下家開(kāi)票 這種情況賬要怎么處理
老師,我們扣物流公司款,怎么處理,對(duì)方給我們開(kāi)的全額發(fā)票,有4000元扣款,對(duì)方好多年也沒(méi)要,怎么處理?
老師好,現(xiàn)在有沒(méi)有新政策說(shuō),個(gè)體戶核定額可以一季度30萬(wàn)免稅呢?
老師,公司變更法人,因?yàn)楝F(xiàn)在法人名下有公司不給返社保,這樣需要做股權(quán)變更嗎
公司對(duì)公賬戶賬戶有錢(qián),但是出納手里沒(méi)有現(xiàn)金,公司購(gòu)買(mǎi)一些辦公用品之類(lèi)的都是法人直接支付,包括之前法人給公司的產(chǎn)品投流,都是自己支付的,開(kāi)的公司的發(fā)票,所以這些支出全部走的其他應(yīng)付款-法人,目前這個(gè)科目下掛了四萬(wàn)多,這個(gè)應(yīng)該沒(méi)什么問(wèn)題吧
老師,租賃公司場(chǎng)地門(mén)口的坡度改造產(chǎn)生的開(kāi)支!費(fèi)用我們出,那這個(gè)費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄是
期末研發(fā)支出-費(fèi)用化支出未結(jié)轉(zhuǎn)到在建工程,需要在資產(chǎn)負(fù)債表中哪個(gè)科目中進(jìn)行怎么樣的填報(bào)
老師,我們6?新開(kāi)公司,只發(fā)一個(gè)員工工資,6月這個(gè)月發(fā)工資實(shí)發(fā)和應(yīng)發(fā)一樣,就做個(gè)工資表按應(yīng)發(fā)計(jì)提,沒(méi)有上保險(xiǎn),直接從公戶轉(zhuǎn)他個(gè)人卡就行了吧?
提前付款,少支付的貨款計(jì)入什么科目
請(qǐng)問(wèn)注冊(cè)了有限責(zé)任公司,沒(méi)有開(kāi)通稅務(wù)登記,是不是就不用申報(bào)個(gè)稅和增值稅 所得歲 財(cái)務(wù)報(bào)表等
應(yīng)收賬款做的無(wú)追索權(quán)保理,10萬(wàn)應(yīng)收賬款銀行保理扣800利息,200手續(xù)費(fèi),這種手續(xù)費(fèi)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi),那利息是計(jì)入手續(xù)費(fèi)還是財(cái)務(wù)費(fèi)用利息
老師好,比如說(shuō)注冊(cè)資本是10萬(wàn),法人陸續(xù)的打進(jìn)來(lái)的款項(xiàng)超過(guò)10萬(wàn)了,超過(guò)的部分做資本公積嗎?
要對(duì)方給我們出庫(kù)單嗎
你好,需要送貨單,然后你們自己還需要入庫(kù)單。還需要有合同。