你好,這個(gè)為什么會(huì)多呢?
所得稅匯算清繳,納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,資產(chǎn)調(diào)整項(xiàng)目,賬載金額一定要大于稅收金額嗎?賬載金額不能小于0?
企業(yè)匯算清繳職工薪酬表 賬載金額和稅務(wù)金額不一致,產(chǎn)生的納稅調(diào)增 需要補(bǔ)交所得稅,有辦法調(diào)整一致嗎
匯算清繳時(shí),工資薪金賬載金額大于稅收金額,納稅調(diào)增后,報(bào)表可以了,企業(yè)賬務(wù)要進(jìn)行調(diào)整嗎?怎么調(diào)?
匯算清繳?!都{稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》,14職工薪酬填列后,只有賬載金額,沒有稅收金額,怎么調(diào)整呢
老師好,請(qǐng)解釋一下企業(yè)所得稅匯算清繳納稅調(diào)整表中的扣除類調(diào)整項(xiàng)目職工薪酬的賬載金額,稅收金額,調(diào)增金額,謝謝
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書上還是寫(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
計(jì)提多了,發(fā)放少了,稅收按照實(shí)發(fā)調(diào)增了
那這些工資都是真實(shí)的嗎?
真實(shí)的呀
那你賬上是不需要調(diào)整的。
不調(diào)了嗎?對(duì)稅收調(diào)增調(diào)減后,會(huì)計(jì)上的賬要不要調(diào)老搞不清楚,怎樣才能分清呀,老師?
只能是你記錄一下這個(gè)不用不用在賬上調(diào)整。
那如果少提了工資了,稅收按實(shí)際了,匯算是調(diào)減了,那是要賬上補(bǔ)提了嗎?
我也肯定是需要補(bǔ)貼的。
就是稅收按實(shí)際了,調(diào)增企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,然而計(jì)提多的工資到今年也是要發(fā)放的,所以賬面上是不用調(diào)了
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。
問問才能有所長,謝謝老師哦
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)。