你好,工資是按月計(jì)提的,只是先不支付。收入也是按實(shí)際銷售月份入賬,收到款后沖應(yīng)收賬款
老師:是這樣的,我想咨詢一下,就是小規(guī)模那個(gè)勞務(wù)公司,他一個(gè)發(fā)放工資的一個(gè)分錄的問題,因?yàn)樗墓べY發(fā)放有點(diǎn)麻煩,就是他現(xiàn)在不是九月份嘛,他才發(fā)了七月份的工資,那我七月份是不是應(yīng)該做計(jì)提對(duì)吧?然后八月份又開了票,所以我現(xiàn)在做的時(shí)候就有點(diǎn)迷糊了,七月份我做的分錄計(jì)提是借了工程施工貸應(yīng)付職工薪酬-工人工資,那八月份就確認(rèn)了收入之后,我應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本的,但是他九月份才給我們把那個(gè)工人工資的錢打過來,我現(xiàn)在就是七八月,我就有點(diǎn)糊涂。
老師 我想問一下 我們公司因?yàn)橐咔樵?.9月工資差旅都沒發(fā)放 10月份開始上班 今天陸續(xù)發(fā)放8工資和報(bào)銷差旅 但是打印九月份的回單和對(duì)賬單出來 對(duì)賬單什么沒有工資款項(xiàng) 回單也沒有差旅 那我9月份的賬務(wù)怎么處理呢?是按對(duì)賬單做還是???
那請(qǐng)問一下老師我的公司是做勞務(wù)派遣核酸采樣的,我的銀行流水也只有發(fā)放工資退回工資這樣,那我是不是發(fā)放時(shí),借:應(yīng)付工資 貸:銀行存款 退回時(shí):借:銀行存款 貸:應(yīng)付工資呢 第二:是不是付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少勞務(wù)人工成本 第三:我是從4月份開始建立賬套的,但是銀行流水從6月份開始做,6月份支付5月份工資,6月付出去多少工資就結(jié)轉(zhuǎn)多少成本是嗎,那我是否還需要去計(jì)提工資呢,因?yàn)楝F(xiàn)在沒有費(fèi)用票,也只有工資成本
老師,我想請(qǐng)問一下,我們公司的業(yè)務(wù)員的工資是客戶貨款回來才發(fā)放的,那么我們1月份的貨款,4月份才回來,那我這邊計(jì)提提成應(yīng)該是哪個(gè)月呢?是1月份還是4月份呢?因?yàn)椴淮_定什么時(shí)候客戶會(huì)付款的,或者是否會(huì)壞賬的情況下
老師好我想請(qǐng)問一下我們公司4月份發(fā)了一唉代發(fā)提成,走的公戶,所以沒弄個(gè)稅,現(xiàn)在這個(gè)發(fā)放金額要連同5月工資一塊合并計(jì)算稅款,那我個(gè)稅真正申報(bào)繳款是只按照5月的工資申報(bào)還是連同4月的提成一起申報(bào)呢
老師您好,是小微企業(yè),做了一部分研發(fā)費(fèi)用,研發(fā)費(fèi)用歸集的不準(zhǔn)確,請(qǐng)問匯算清繳時(shí)把研發(fā)費(fèi)用踢出來做到別的費(fèi)用里,可以嗎
老師,單位可以給個(gè)人用電腦填寫個(gè)稅專項(xiàng)附加扣除信息嗎?
廢品收購站購買的金額小的工具計(jì)入什么科目
廢品收購站簽訂的房租協(xié)議,12年的,這個(gè)業(yè)務(wù)需要怎么入賬,走預(yù)付賬款還是待攤費(fèi)用
老師,出口企業(yè)報(bào)關(guān)和開票,記賬匯率是不是要一致?是當(dāng)月1號(hào)還是第一個(gè)工作日?
老師我們公司是提供賽事服務(wù)的,這個(gè)活動(dòng)在外省,需要在外省預(yù)交稅款嗎?
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
那如果到時(shí)候貨款沒有收回來呢?或者發(fā)生現(xiàn)金折扣呢?這樣如何寫分錄呢
你好,貨款沒收回來就會(huì)一直掛在應(yīng)收賬款上,發(fā)生現(xiàn)金折扣你就沖財(cái)務(wù)費(fèi)用
我主要想問的是業(yè)務(wù)員提成那部分,不是應(yīng)收賬款那部分
你好,業(yè)務(wù)員提成你不是發(fā)工資給業(yè)務(wù)員,一筆歸一筆的,你收回到多貨款就入多少收入 提成支付時(shí)再做發(fā)放工資的分錄
就是我1月份的銷售,5月份才收到貨款,但是發(fā)生現(xiàn)金折扣了,那么我這邊做利潤(rùn)表的時(shí)候是做在1月份還是5月份呢
業(yè)務(wù)員提成是銷售費(fèi)用的,如果做在1月份的話,那是1月份的時(shí)候計(jì)提,但是我那個(gè)時(shí)候不知道能收回多少錢,那我計(jì)提的提成就對(duì)不上呀
你好,現(xiàn)金折扣在5月的賬里做
那業(yè)務(wù)員的提成呢?
提成你發(fā)工資的時(shí)候做啊 比如提成5萬,你發(fā)5萬給員工 借:應(yīng)付職工薪酬 5 貸:銀行存款5
那我這邊計(jì)提業(yè)務(wù)員的提成是1月份還是5月份呢?
你好,1月的收入,1月計(jì)提業(yè)務(wù)員提成工資
我這邊1月份發(fā)生的銷售,提成就不計(jì)算,等5月份實(shí)際收到貨款的時(shí)候計(jì)提提成,就是 借 銷售費(fèi)用 提成金額 貸 應(yīng)付職工薪酬 然后發(fā)放的時(shí)候再正常操作嗎?
那回來的貨款少了,就到時(shí)候再?zèng)_減那個(gè)提成金額是嗎?
你好,如果貨款少了,那你的提成也少了,你的工資要沖銷一部分。
就是真正回來的時(shí)候沖減,1月份的利潤(rùn)表不需要調(diào)整,5月份回來的時(shí)候調(diào)整5月份的利潤(rùn)表就可以了是嗎?
你好,是的,5月的報(bào)表才調(diào)整
好的,謝謝你
你好,不客氣,祝你工作愉快