您好 這樣寫分錄正確的
小規(guī)模物業(yè)公司收到車位費(fèi)360元,其中120元是預(yù)收的,收款360元已開發(fā)票,會計分錄是這樣嗎?計算應(yīng)交增值稅,按發(fā)票來計算。 借:銀行存款 360 貸:主營業(yè)務(wù)收入 297.03 預(yù)收賬款 59.41 應(yīng)交稅款-應(yīng)交增值稅 3.56
2021年12月21日小規(guī)模 收到60萬元 ,當(dāng)時的稅率是1%, 這樣做分錄對嗎? 借:銀行存款60萬 貸:主營 業(yè)務(wù)收入 60/1.01= 59.41萬 應(yīng)交增值稅----未交增值稅 59.41萬
小規(guī)模減按1 普票 季度未超過30萬 銷售時 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(1%的稅) 未達(dá)到季度30萬,免稅時: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 老師幫忙看看 這樣做對嗎
老師,我們是小規(guī)模餐飲行業(yè),銀行對賬單收到抖音平臺返的傭金60元,是不是做無票收入。然后把60元換算出來不含稅銷售額和稅率。借:銀存60 貸:主營收入59.41 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.59,是這樣做分錄嗎
老師好!小規(guī)模的收入,憑證這么處理,幫我看一下對下對,借銀行存款34萬,貸主營業(yè)務(wù)收入33.66萬,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))0.34萬,月末結(jié)轉(zhuǎn),借應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))0.34萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.34萬,支付時借應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅0.34萬,貸銀行存款0.34萬
公司做模具,承擔(dān)的模具費(fèi),維修模具費(fèi),分?jǐn)傇诔隹诘漠a(chǎn)品里,那成本怎樣做的?只能計入人工工資?
其他業(yè)務(wù)收入轉(zhuǎn)給客戶的分成記什么會計科目
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負(fù)怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計本年的銷售量會提高20%(即達(dá)到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細(xì)?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
你好,這個圖片收到了嗎
這個小規(guī)模納稅人申報表填寫,對了嗎
請問免稅銷售額是發(fā)生的什么業(yè)務(wù)?
免稅的是托育費(fèi) ,含稅的是托管費(fèi)
那這樣填寫正確的哈