你好,這個主播是個人還是公司的員工?
老師,我想問一下,現(xiàn)在做電商直播帶貨公司的,都是賣貨給個人,然后個人都不需要發(fā)票,然后供應(yīng)商那邊也沒有成本發(fā)票可以提供。平臺那邊的收入到時候又是直接打到對公賬戶的,這樣對公賬戶又有錢收入,這樣怎么報收入?如果是報了不開票收入,但是又沒有成本發(fā)票回來。這種情況怎么處理,會不會出現(xiàn)有銷無進的稅務(wù)風(fēng)險呢?還是只能申報收入,沒有成本,純繳稅?
老師您好,想詢問下我們公司是否需要繳納印花稅。兩個公司行業(yè)明細都是其他技術(shù)推廣服務(wù),第一個公司是收到的進項票稅目是信息技術(shù)服務(wù),開出去的銷項票稅目是生活服務(wù)-直播服務(wù)費,第二個公司沒有進項,開出去的銷項票的稅目是現(xiàn)代服務(wù)-直播服務(wù)費,我們這兩個公司可能不那么正規(guī),都沒簽所謂的合同,然后今年9月份都做了印花稅的稅種核定,第一個公司稅種核定是資金賬簿和財產(chǎn)租賃合同,第二個公司的稅種核定是資金賬簿 財產(chǎn)租賃合同和權(quán)利許可證照。想請問下像我們這兩種情況需不需要繳納印花稅,需不需要重新核定稅種?
您好老師 1留抵是到12.31日結(jié)束嗎? 2結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候發(fā)現(xiàn)收入大于成本,那怎么弄,都需要繳納所得稅嗎?有沒有什么辦法緩解,謝謝老師
老師,從銀行辦理的貸款,什么手續(xù)都沒有,直接打錢到賬上那種,需要繳納印花稅嗎
老師,直播的主播收到的禮物打賞錢和直播帶貨的錢,分別屬于什么收入?都在什么時候需要納稅?都需要繳納什么稅種?
您好,職業(yè)病體檢費可計入安全管理費用嗎?
匯算清繳什么樣的算是0報?
老師,是不是錄入起初只會形成資產(chǎn)負債表不會形成利潤表
老師好,我想咨詢一下子共同分擔(dān)的即征即退項進項稅額公式,全年一般項目銷售額13萬,即成即退,項目銷售額5萬,可分?jǐn)偟倪M項稅額為2000。是不是這樣算,50000/(50000+130000)=0.28,再用2000x0.28=560,那么,即征即退,部分可以分擔(dān)的就是560元?
老師,請問生育津貼是需要連續(xù)交夠12個月才能領(lǐng),如果交不夠,就等交夠了在領(lǐng)嗎?
請問老師,如果是半路接受的公司做賬的話我需要跟對方要什么財務(wù)數(shù)據(jù)?
現(xiàn)在必須要交環(huán)保稅嗎?怎么交?
請問發(fā)年終獎怎么交稅?
老師,我們現(xiàn)在叫事務(wù)所來做23年和24年的審計,但他們出的審計報告資產(chǎn)負債表跟我們填寫的不一樣,我需要去更改稅務(wù)填表的報表嗎
老板在供應(yīng)商那里叫貨了,送客戶了 這個怎么走
公司的員工
你好,如果是公司員工的話,這個帶貨的算是主營業(yè)務(wù)收入。打賞了這些可以計入其他業(yè)收入。
那收到的錢,提現(xiàn)到公司賬戶后,就正常按流水做賬,然后交稅就行是么?
你好,是的,就是這樣子做。
老師,什么時候確認收入?是直播的錢還在直播賬戶里的時候就已經(jīng)是收入了,已經(jīng)形成需要繳納的稅款的錢了么?
你好這種事到對方確認收貨了,確認收入。打賞的部分收到就可以直接做收入。
也就是說,打賞的部分到了直播賬戶里,就已經(jīng)形成收入了是吧?
你好,是的,因為這個不需要再確認了。
那大賞的這部分,什么時候納稅呢?
你好你是按月申報的,就按月,按季度的就按季度。
老師,假如,現(xiàn)在已經(jīng)有打賞金額了,但是公司執(zhí)照還沒下來,那么這部分打賞的錢,怎么處理?
您好,您可以先計入預(yù)收賬款。
老師,也就是說,我們公司執(zhí)照還沒辦下來(是新公司),我也沒跟公司簽訂勞動合同,然后我自己收到的這部分打賞的錢,怎么辦?
你好你是給公司做事,然后你自己收到的錢是不是?自己收到的錢,其實這個看公司怎么樣決定最后的歸屬才能確定。
那假如公司說,營業(yè)執(zhí)照還沒辦下來,況且也還沒跟我簽訂勞動合同,那么我收到的打賞這部分金額,就算屬于我個人的了,那么我個人怎么處理這個錢?需要做賬、交什么稅?
你好,這個看公司,如果說這個算你自己的收入也是可以的。只要公司同意。 對于你自己的話,你收到這個錢,你就當(dāng)勞務(wù)收入要申報。個人所得稅
哦哦,好的,我知道了。老師,請問直播收到的打賞和帶貨的成本有么?怎么確定???
你好,這個一般是對公司來說成本就是這個人的工資。