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比如說我現(xiàn)在第一季度 營業(yè)收入是200萬, 營業(yè)外收入6000元 成本140萬. 費(fèi)用開支50萬, 普票金額開了23500元 所得是106000 那我應(yīng)該交多少稅,要交什么稅 我應(yīng)該怎么填寫納稅人季度申報(bào)表

2023-04-10 11:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 11:30

同學(xué)你好,首先你要繳納本期取得收入的增值稅,進(jìn)行增值稅申報(bào),同時申報(bào)增值稅附加稅,另外需要申報(bào)一季度預(yù)繳所得稅,目前應(yīng)納稅額在300以內(nèi),所得稅率實(shí)際可按5%計(jì)算,所得106000*5%=5300

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:32

所得稅的申報(bào)表填寫,先填列資產(chǎn)負(fù)債表,再填得潤表,所得稅報(bào)表會自動獲取報(bào)表數(shù)據(jù)核算本期應(yīng)納所得稅額,核對稅額是否正確,無誤就點(diǎn)擊申報(bào)即可

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快賬用戶3155 追問 2023-04-10 11:32

那我這個季度一起只要交5300嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:33

按你所發(fā)數(shù)據(jù),所得為106000時,第一季度所得稅預(yù)繳就是5300

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快賬用戶3155 追問 2023-04-10 11:33

你可以告訴我我每個稅種一起要交多少錢

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:33

同學(xué),這個范圍太廣了,你可以問細(xì)節(jié)一點(diǎn)

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:35

僅上面幾個數(shù)據(jù),得不出所有答案的,可以問具體的問題

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快賬用戶3155 追問 2023-04-10 11:39

增值稅要交多少

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:41

同學(xué)開票金額多少呢?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:42

營業(yè)收入200萬,開票稅點(diǎn)是按多少開的?

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齊紅老師 解答 2023-04-10 11:48

如果開票金額為200萬,則本期應(yīng)納增值稅為200*1%=20萬

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快賬用戶3155 追問 2023-04-10 12:17

按13%增值稅個人所得稅1%

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快賬用戶3155 追問 2023-04-10 12:17

開票金額是%1

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齊紅老師 解答 2023-04-10 12:18

13%就是200*13%,不涉及個人所得稅

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同學(xué)你好,首先你要繳納本期取得收入的增值稅,進(jìn)行增值稅申報(bào),同時申報(bào)增值稅附加稅,另外需要申報(bào)一季度預(yù)繳所得稅,目前應(yīng)納稅額在300以內(nèi),所得稅率實(shí)際可按5%計(jì)算,所得106000*5%=5300
2023-04-10
你好 計(jì)算中 稍等 做完發(fā)出
2023-05-18
紅沖了錯誤的分錄再做正確的收入分錄就可以了 如果是核定征收或者雙定戶不用做賬 也不用自己手動報(bào)稅
2024-10-24
同學(xué)你好 對的 是這樣的 填寫主表3%那欄 再填寫免稅欄就行了
2021-04-12
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