同學(xué)你好,首先你要繳納本期取得收入的增值稅,進(jìn)行增值稅申報(bào),同時申報(bào)增值稅附加稅,另外需要申報(bào)一季度預(yù)繳所得稅,目前應(yīng)納稅額在300以內(nèi),所得稅率實(shí)際可按5%計(jì)算,所得106000*5%=5300
我們是小規(guī)模納稅人。2021年第四季度,開票金額沒有超過45萬,增值稅轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入,我報(bào)企業(yè)所得稅的時候,忘記把這個加進(jìn)去報(bào)稅了,現(xiàn)在去年第四季度的稅已經(jīng)報(bào)了,也繳款了,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢?
比如說我現(xiàn)在第一季度 營業(yè)收入是200萬, 營業(yè)外收入6000元 成本140萬. 費(fèi)用開支50萬, 普票金額開了23500元 所得是106000 那我應(yīng)該交多少稅,要交什么稅 我應(yīng)該怎么填寫納稅人季度申報(bào)表
某企業(yè),2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元,營業(yè)成本500萬元,稅金及附加60萬元,銷售費(fèi)用60萬元,管理費(fèi)用50萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用50萬元;無營業(yè)外支出和營業(yè)外收入;本年累計(jì)實(shí)際已繳納所得稅額20萬元;(從業(yè)人數(shù)100人)請?zhí)顖?bào)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào);該企業(yè)選擇不填報(bào)A101010、A102010、A104000表;問題:1、該企業(yè)是否符合小型微利企業(yè)條件2、國家對小型微利企業(yè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)是如何規(guī)定的,寫出文件文號?3、該企業(yè)企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表需要填寫哪些表單?如何填寫,最終需要繳納企業(yè)所得稅是多少?
老師,請問一下 小規(guī)模納稅人一個季度開出普票10多萬, 做賬的時候我做的是: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅 最后報(bào)表就顯示有應(yīng)交稅費(fèi)。 我還少了哪一步呢?該怎么做呢?
老師,我這個老板這個戶,第一季度經(jīng)營所得個稅他申報(bào)的不對,也來不及更改了,第一季度他沒開票,增值稅申報(bào)是正確的,第一季度經(jīng)營所得估計(jì)隨便填寫的,金額應(yīng)該是幾萬,我也看不到,第二季度經(jīng)營所得我申報(bào)的,收入總額低于5萬提示比上季度低,收入總額我就填了五萬,成本填寫了30000,利潤就是20000,就是系統(tǒng)里其實(shí)就第二季度的六月份就開了三張普票金額一共39.6,一月份到9月份六開了些三張普票,像這種情況是,1到9月份分錄該怎么做呢,具體怎么調(diào)整呢,第二季度經(jīng)營所得不是我申報(bào)的,不知道具體數(shù)據(jù)
沒成立工會,職工福利費(fèi)能按工資薪的2%扣除嗎
那我應(yīng)該怎么辦這個業(yè)務(wù)
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務(wù)局要求把所有未發(fā)工資計(jì)入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補(bǔ)記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認(rèn)式申報(bào)嗎 是不是我只要勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng) 就自動生成季報(bào)才一步步申報(bào)? 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報(bào)什么稅
老師,我匯算清繳完要退稅1696元多,我怕稅務(wù)局查,可不可以在A105000的30行中調(diào)增1696/0.05=33920元
工程部放制造費(fèi)用還是管理費(fèi)用好些 ,技術(shù)員是給產(chǎn)線調(diào)機(jī)的
總賬會計(jì)還有做應(yīng)收應(yīng)付表嗎?
老師,賒銷及現(xiàn)金折扣是否由專人進(jìn)行審批為什么對應(yīng)的是應(yīng)收賬款的準(zhǔn)計(jì)分認(rèn)定,而不是銷售收入完整性認(rèn)定?謝謝
老師你好,個體工商戶房屋所有權(quán)不是企業(yè)名字是投資人的個人名,對外出租,是個人代開發(fā)票給承租方還是個體工商戶可以自己來發(fā)票給承租方
所得稅的申報(bào)表填寫,先填列資產(chǎn)負(fù)債表,再填得潤表,所得稅報(bào)表會自動獲取報(bào)表數(shù)據(jù)核算本期應(yīng)納所得稅額,核對稅額是否正確,無誤就點(diǎn)擊申報(bào)即可
那我這個季度一起只要交5300嗎
按你所發(fā)數(shù)據(jù),所得為106000時,第一季度所得稅預(yù)繳就是5300
你可以告訴我我每個稅種一起要交多少錢
同學(xué),這個范圍太廣了,你可以問細(xì)節(jié)一點(diǎn)
僅上面幾個數(shù)據(jù),得不出所有答案的,可以問具體的問題
增值稅要交多少
同學(xué)開票金額多少呢?
營業(yè)收入200萬,開票稅點(diǎn)是按多少開的?
如果開票金額為200萬,則本期應(yīng)納增值稅為200*1%=20萬
按13%增值稅個人所得稅1%
開票金額是%1
13%就是200*13%,不涉及個人所得稅