借,銀行存款,貸,以前年度損益調(diào)整,借,以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
老師,15年度企業(yè)所得稅匯算清繳后有退稅,今年3月做的退稅,已到賬,這筆分錄怎么做?
收到匯算清繳企業(yè)所得稅退稅怎么做分錄
跨年度企業(yè)所得稅匯算清繳收到稅務(wù)局退稅477,收到的這筆退稅分錄怎么做
企業(yè)收到所得稅匯算清繳退稅怎么做分錄
收到稅局退回2022年匯算清繳的企業(yè)所得稅怎么做分錄
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說(shuō)我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來(lái)越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無(wú)票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬(wàn),不含稅收入370萬(wàn),應(yīng)納所得稅額6.8萬(wàn)
老師那以前年度計(jì)提的企業(yè)所得稅跨年度還要沖回嗎
對(duì),肯定還是需要沖銷的。
老師那具體的分錄怎么做
你計(jì)提的時(shí)候怎么做賬?
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅,但以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
老師您看一下是不是這樣做
對(duì),沒錯(cuò),是這么做的。
謝謝老師
幫忙給個(gè)五星好評(píng),謝謝你。