你好,你的意思是進入到無形資產(chǎn)嗎?

3月份開辦公司時找的代辦公司,這筆服務(wù)費在5月以現(xiàn)金付給了對方,當(dāng)時分錄: 借,長期待攤費用-開辦費 貸,庫存現(xiàn)金 后附服務(wù)發(fā)票。 后面在當(dāng)年12月又做了長期待攤費用的分錄, 借:管理費用-辦公費 貸:長期待攤費用-開辦費 這個要附什么資料作為原始憑證呢?
老師 您好,請問購入無形資產(chǎn)最賬務(wù)處理是如何做的呢,我的理解是借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 做攤銷:借:累計攤銷 貸:無形資產(chǎn) 借:管理費用 貸:累計攤銷 是這樣的嗎 每月的 累計攤銷和無形資產(chǎn)兩個科目一個貸一個借 金額一樣 代表什么意思呢 如果攤完了 還有金額會存在這兩個科目的嗎
老師好,想請教個調(diào)賬的問題。去年9月有一筆買東西的款項忘了攤銷,今年想補提。金額15860,攤5年,每月132.17,補提9-12月的。 我們是事業(yè)單位,以往購入支付時做的攤銷分錄應(yīng)該是 借:待攤費用/其他待攤 15860貸:財政撥款收入15860 ,攤銷時,借:單位管理費用,貸待攤費用/其他待攤。但去年購入分錄做的是借:單位管理費用 15860貸:財政撥款收入15860。 想問一下今年1月如果想補攤銷的話應(yīng)該怎么做分錄呢,補了之后下一次攤銷時分錄是什么,圖上這樣做正確么?謝謝!
老師,你好!前幾個月公司購入的無形資產(chǎn),當(dāng)時做的分錄如下:借:待攤費用50000 貸:銀行存款 50000 月底攤銷時:借:管理費用 500 貸:待攤費用 500 這兩筆分錄要怎么樣調(diào)正呢?
老師現(xiàn)在籌開期的酒店,購買了2個速達庫存軟件站點,1500元/個,那單價沒超過2000,這樣的情況下,應(yīng)該做到長期待攤費用還是無形資產(chǎn)里面呢? 是第一種分錄還是第二種分錄呢? 第一種: 借:長期待攤費用-開辦費-財務(wù)軟件 貸:銀行存款 等到開業(yè)之后轉(zhuǎn) 借:管理費用-財務(wù)軟件 貸:長期待攤費用 第二種: 借:無形資產(chǎn) 貸:銀行存款 下個月開始攤 借:管理費用-無形資產(chǎn)攤銷-財務(wù)軟件攤銷 貸:累計攤銷-財務(wù)軟件攤銷
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
訂單金額(不含稅)是20000元,然后對方要開發(fā)票,我方要求支付1%的稅點,加收稅點金額200元,實際對公收到20200元,我們給對方開票金額20000元可以嗎
這樣做的分錄,有沒有問題的呢?還是說必須要入到無形資產(chǎn)的?
最好還是進入到無形資產(chǎn)里面。
這個分錄,要怎么糾正呢? 我按反向沖減,發(fā)現(xiàn)待攤費用,余額在貸方的,不太懂
這個您購入的是什么東西?
系統(tǒng)軟件
你可以按照最開始的會計分數(shù)做紅字沖銷了,然后再進入到無形資產(chǎn)
這樣沖,待攤費用余額是在貸方了,這樣有沒有問題的呢?
兩筆都沖銷了,應(yīng)該沒余額吧
兩筆都要沖掉,是嗎?我只沖了一筆
對,沖銷的話肯定是都都沖銷。