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老師請問下去年多計(jì)提的企業(yè)所得稅今年怎樣做會計(jì)分錄?

2023-04-10 09:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 09:17

借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤

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借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤
2023-04-10
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅貸利潤分配未分配利潤。
2024-04-07
直接沖銷多計(jì)提的即可
2024-02-18
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤?
2021-05-24
你好,以前年度多交了,應(yīng)交稅費(fèi)借方有余額,計(jì)提今年的所得稅費(fèi)用就可以了,應(yīng)交稅費(fèi)科目就平了
2022-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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