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Q

老師,去年12月份公司買的法人的車,但沒入賬,今年2月公司又把車賣給法人了,公司還給法人開了發(fā)票,這怎么做賬啊

2023-04-10 09:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-10 09:02

你好去年12月買車的時(shí)候,法人有開票給公司嗎?

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快賬用戶8275 追問(wèn) 2023-04-10 09:03

有開票,今年賣給法人公司給法人也開了發(fā)票

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齊紅老師 解答 2023-04-10 09:03

你好這個(gè)你就補(bǔ)充去年入賬的分錄,然后再做今年銷售的分錄就可以了。

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快賬用戶8275 追問(wèn) 2023-04-10 09:03

老師怎么做啊可給我寫下分錄嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-10 09:06

借,固定資產(chǎn)貸,其他應(yīng)付款或者銀行存款,然后現(xiàn)在銷售的時(shí)候,就固定資產(chǎn)清理 固定資產(chǎn)清理會(huì)計(jì)分錄 1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?累計(jì)折舊 ? ? ? ?固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費(fèi)用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 4.保險(xiǎn)賠償?shù)奶幚?借:其他應(yīng)收款/銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 5.清理凈損益的處理 (1)凈損失 ①屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間正常報(bào)廢清理的處理凈損失 借:營(yíng)業(yè)外支出——處置非流動(dòng)資產(chǎn)損失 貸:固定資產(chǎn)清理 ②屬于自然災(zāi)害等非正常原因造成的損失 借:營(yíng)業(yè)外支出——非常損失 貸:固定資產(chǎn)清理 ③出售、轉(zhuǎn)讓等原因造成的損失(人為原因) 借:資產(chǎn)處置損益 貸:固定資產(chǎn)清理 (2)凈收益 ①固定資產(chǎn)清理完成后的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期間凈收益【已喪失使用功能(如:正常報(bào)廢清理)或因自然災(zāi)害等】 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 ②出售、轉(zhuǎn)讓等原因產(chǎn)生的凈收益(人為原因) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置損益 注:籌建期間的,沖減“管理費(fèi)用”

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快賬用戶8275 追問(wèn) 2023-04-10 09:09

折扣是1月2月的吧,那公司給法人開的發(fā)票怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-04-10 09:12

你好是的。 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶8275 追問(wèn) 2023-04-10 09:13

公司開的發(fā)票和收入沒關(guān)系是吧

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齊紅老師 解答 2023-04-10 09:14

你好當(dāng)然是有關(guān)系的,稅局就是看你開了多少發(fā)票,然后確定收入。

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快賬用戶8275 追問(wèn) 2023-04-10 09:15

那我賣這車給法人開了發(fā)票,這怎么做賬

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齊紅老師 解答 2023-04-10 09:24

你好分錄就是上面說(shuō)的呀,已經(jīng)發(fā)過(guò)兩次了。 借:銀行存款等 貸:固定資產(chǎn)清理 ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

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快賬用戶8275 追問(wèn) 2023-04-10 09:29

我就是不明白開了票沒顯示收入

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齊紅老師 解答 2023-04-10 09:32

您好,您這個(gè)實(shí)際上就是固定資產(chǎn)清理的部分呢。這個(gè)就是收入啊。

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快賬用戶8275 追問(wèn) 2023-04-10 09:51

老師,我這個(gè)套賬里沒有固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備科目

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齊紅老師 解答 2023-04-10 09:54

你好,如果是這樣子的話,您直接就把這個(gè)差額計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收支。

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你好去年12月買車的時(shí)候,法人有開票給公司嗎?
2023-04-10
那就不需要做賬的了。以前支付的法人的錢掛往來(lái)
2023-03-30
你好 公司買的法人的車,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 借:管理費(fèi)用等科目,貸:累計(jì)折舊 第二個(gè)月又賣給法人了 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2023-04-07
你好,法人以個(gè)人的名義去稅務(wù)局代開的嗎?
2024-06-25
借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款, 長(zhǎng)期應(yīng)付款 按月還貸款,借長(zhǎng)期應(yīng)付款, 財(cái)務(wù)費(fèi)用利息 貸其他應(yīng)付款, 然后你們還錢給個(gè)人,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款。
2022-10-03
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