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Q

老師,去年12月份公司買的法人的車,但沒入賬,今年3月公司又把車賣給法人了,這怎么做賬啊

2023-03-30 08:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-30 09:00

那就不需要做賬的了。以前支付的法人的錢掛往來

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快賬用戶6822 追問 2023-03-30 09:00

但是有開的發(fā)票啊

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快賬用戶6822 追問 2023-03-30 09:01

以前也沒做賬,買入的時候什么賬也沒做

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:10

那你就做一筆購入的分錄,隨后又做處理的分錄

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快賬用戶6822 追問 2023-03-30 09:11

借 固定資產(chǎn) 貸 其他應付款 借其他應收款 貸固定資產(chǎn) 這樣對嗎老師

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齊紅老師 解答 2023-03-30 09:12

是的,就是這樣處理就是了

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那就不需要做賬的了。以前支付的法人的錢掛往來
2023-03-30
你好去年12月買車的時候,法人有開票給公司嗎?
2023-04-10
你好,法人以個人的名義去稅務局代開的嗎?
2024-06-25
你好 公司買的法人的車,借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款等科目 借:管理費用等科目,貸:累計折舊 第二個月又賣給法人了 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款等科目???,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應交稅費—應交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2023-04-07
你好,不退保的話不需要單獨做賬務處理。
2025-01-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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