你好,你銷售額超過30萬的話才可以這么做,如果不到30萬的話,第一行和第三行的普通發(fā)票不要填寫,填寫到第十欄里面,第一行也不包含這個普通發(fā)票
增值稅申報表小規(guī)模季度第一欄數(shù)值112318.99 第二欄代開的增值稅發(fā)票1529.70 第三欄普通發(fā)票110789.29 第10欄免稅銷售額是不是應(yīng)該填110789.29呢,我填了這個數(shù)值之后提示 本期銷售額未達(dá)起征點,請將本期應(yīng)征增值稅銷售額(不包括開具或代開專用發(fā)票銷售額)對應(yīng)填寫在第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”中;適用增值稅差額征收政策的納稅人填寫差額后的銷售額,差額部分填寫在附列資料對應(yīng)欄次中。 應(yīng)該怎么填呢
小規(guī)模納稅人,季度開票超45萬,增值稅申報表第一行,應(yīng)按照1%不含稅銷售額填寫還是3%不含稅銷售額填寫?
老師您好!小規(guī)模普票免稅,增值稅表1是填在第10行小微企業(yè)免稅銷售額還是第12行其他免稅銷售額
小規(guī)模納稅人申報增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數(shù)了 也不能手動填寫怎么辦
小規(guī)模納稅人申報增值稅第1行“(一)應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”應(yīng)當(dāng)≥第2行“稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”+第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”;可是第一行不能自動取數(shù)了 也不能手動填寫怎么辦
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
普票不用寫,只寫專票寫在第二行就行,交多少寫多少嗎?我們有開1%的還有開3%的
對的 第二行 按不含稅的銷售額
嗯嗯,好的,如果超過30萬就是把收入都寫上,按3%還是1%交稅?
對的,是的,普通發(fā)票的都是按照1% 專票的開的1%按1% 開的3%按3%
我還是有一塊兒不明白,我今天把那個增值稅的那個寫上之后,但是它第一行可能還是得寫上,我就給填上了,等于是填的專票的不含稅的銷售額,但是它擠下出來的數(shù)是都是按3%,但是我那個算的那個稅費(fèi),但是我們不是有1%的和3%的,它最后交稅的時候是不是應(yīng)該分開,或者是我把那個1%開的,那個應(yīng)該按照1%的稅率去交,那我應(yīng)該把那個數(shù)減下去,我是不是應(yīng)該再給它減免的地兒,給它寫上。
普通發(fā)票不需要交稅的,第一欄到第八欄不要填寫。
我提交企業(yè)所得稅時提示這個 我就不敢申報了[捂臉] 我這樣填對嗎 我這樣填完了,提示不對
你好,第一行沒有填寫到。
第一行第二行這一樣的數(shù)對吧 18行寫扣掉的2%
對的,是的,是這么做的。
那我企業(yè)所得稅,季度申報 提示的那個有影響嗎 我申報提示這個
你好,這個是增值稅的,一打開增值稅主表保存,然后再去打開附表二。