改建后的固定資產(chǎn)入賬價(jià)值是:賬面價(jià)值+新增入賬價(jià)值-被替換部分的賬面價(jià)值。請(qǐng)問(wèn)為什么要減去被替換部分的賬面價(jià)值 答:為什么要減去被替換的賬面價(jià)值。 改建一個(gè)東西,相當(dāng)于你把舊的某個(gè)部位卸下來(lái)扔掉了,肯定要把它的價(jià)值減掉。
匯算清繳研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除明細(xì)表怎么填寫
你好,給法人發(fā)工資有上限嗎
老師這個(gè)題算的時(shí)候?yàn)槭裁磸?fù)利按的是4年,a*(f/a 9% 4)+a*(f/p 9% 4)
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎怎么做
發(fā)的工資和報(bào)的個(gè)稅時(shí)間不一樣有影響嗎??
老師你好!代開(kāi)發(fā)票是個(gè)人開(kāi)的水泥發(fā)票,我是收票方,需要對(duì)方繳個(gè)稅嗎?老師指導(dǎo)一下
老師,我在填寫24年 年度財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)現(xiàn)應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,原因是我24年整個(gè)年度沒(méi)做 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入這筆分錄,我現(xiàn)在進(jìn)24年賬套,補(bǔ)上這筆分錄行嗎,借應(yīng)交稅費(fèi) 一年增值稅金額 貸營(yíng)業(yè)外收入這樣做行嗎?
甲、乙同一個(gè)老板兩個(gè)獨(dú)立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個(gè)月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項(xiàng)結(jié)清。我是乙公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術(shù)原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉(zhuǎn)到甲公司,甲乙兩公司已結(jié)清賬,但王總4000元于5月21日才轉(zhuǎn)到我們乙公司來(lái),我們乙公司是先收款后發(fā)貨,請(qǐng)問(wèn)這王總的貨款4000元怎么做賬,會(huì)計(jì)分怎么
公司聘用應(yīng)屆畢業(yè)生簽訂的勞務(wù)合同,工資申報(bào)需要他們開(kāi)發(fā)票給公司嗎
公司章程在哪兒下載呢
1、固定資產(chǎn)賬面價(jià)值轉(zhuǎn)入在建工程: 借:在建工程50 ? ? ? ?累計(jì)折舊50 ? ? ? ?貸:固定資產(chǎn)100
2、發(fā)生改擴(kuò)建工程支出: 借:在建工程 65 ? ? ? ?貸:銀行存款65
3、替換部分按照賬面價(jià)值沖減在建工程: 借:營(yíng)業(yè)外支出 10 ? ? ? ? 貸:在建工程 10
4、被替換部分變價(jià)收入: 借:銀行存款12 ? ? ? ?貸:營(yíng)業(yè)外收入12 ? ? ? ? ? ? ? 5、達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài): 借:固定資產(chǎn) =50+65-10 ? ? ? ?貸:在建工程 105
老師,②和③的分錄怎么做
②被替換的賬面價(jià)值在被替后,如何做賬沖掉,會(huì)計(jì)分錄是什么? 3、替換部分按照賬面價(jià)值沖減在建工程: 借:營(yíng)業(yè)外支出 10 貸:在建工程 10 ③被替換后的部分賣掉之后,如何做賬,會(huì)計(jì)分錄是什么 4、被替換部分變價(jià)收入: 借:銀行存款12 貸:營(yíng)業(yè)外收入12
希望給出五星好評(píng),謝謝。