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老師,借方管理費(fèi)用,貸方其他收益,這筆分錄是調(diào)整要通過以前年度損益調(diào)整嗎?這是那個(gè)穩(wěn)崗補(bǔ)貼

2023-04-08 21:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-04-08 21:16

您好,這2個(gè)都是損益科目不影響利潤表,我覺得不用調(diào)整吧

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快賬用戶6271 追問 2023-04-08 21:23

不對(duì),老師,說錯(cuò)了,是借方信用減值,貸方壞賬準(zhǔn)備

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齊紅老師 解答 2023-04-08 21:28

您好,是不是年度所得稅匯算清繳時(shí)調(diào)增了應(yīng)納稅所得額,納稅調(diào)增了啊。那不用調(diào)賬的。把繳的所得稅入賬 1、借:利潤分配? 貸:以前年度損益調(diào)整 2、借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 3、借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸:銀行存款

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您好,這2個(gè)都是損益科目不影響利潤表,我覺得不用調(diào)整吧
2023-04-08
是的,要那樣子處理的
2025-04-17
你好,你這筆分錄不正確。 你是要在2021年沖2020年多做的那筆管理費(fèi)用嗎? 你那筆管理費(fèi)用是用作什么用途?
2021-01-24
您好,這個(gè)寫貸方正數(shù)就成了
2024-04-08
同學(xué)你好 這兩個(gè)都可以 反正以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2024-04-08
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