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老師,我們客戶發(fā)了返點(diǎn)協(xié)議,在他們累計(jì)貨款里按采購金額的2%返點(diǎn),減少應(yīng)付款,這個計(jì)哪個科目

老師,我們客戶發(fā)了返點(diǎn)協(xié)議,在他們累計(jì)貨款里按采購金額的2%返點(diǎn),減少應(yīng)付款,這個計(jì)哪個科目
2023-04-08 15:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-04-08 15:45

學(xué)員您好!你可以計(jì)入銷售費(fèi)用也可以直接沖銷收入

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快賬用戶6046 追問 2023-04-08 15:57

這家客戶的應(yīng)收款肯定是要減少,就是不知道借方用什么科目,如果借:銷售費(fèi)用,子目寫折扣嗎?您說的收入是主營業(yè)務(wù)收入嗎?用銷售費(fèi)用匯算清繳需要調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2023-04-08 16:10

學(xué)員您好!銷售費(fèi)用-返點(diǎn)支出;收入指的是主營業(yè)務(wù)收入哦!您實(shí)際發(fā)生了的銷售費(fèi)用,期末不需要調(diào)整哦

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快賬用戶6046 追問 2023-04-08 16:13

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-04-08 16:15

不用客氣!滿意的話,請給老師五星好評哦!謝謝

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學(xué)員您好!你可以計(jì)入銷售費(fèi)用也可以直接沖銷收入
2023-04-08
你好是自己公司的采購員嗎?
2023-05-31
客戶直接將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至你們公司而未經(jīng)過物業(yè),這與原本的合作協(xié)議流程不符。如果按照物業(yè)的要求進(jìn)行操作,可能涉及以下問題: 一、你們公司開票問題 如果你們向物業(yè)開具?13?萬元的發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際提供的服務(wù)或商品相對應(yīng)。但需要注意的是,這種開票方式可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為存在業(yè)務(wù)流與資金流不一致的風(fēng)險。因?yàn)榭蛻糁苯痈犊罱o你們,而不是通過物業(yè)中轉(zhuǎn)后再由物業(yè)付款給你們。 二、物業(yè)開具?2?萬元返點(diǎn)發(fā)票問題 物業(yè)開具?2?萬元?“返點(diǎn)”?發(fā)票的行為可能不被稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)可?!胺迭c(diǎn)”?通常被視為一種商業(yè)折扣或返利行為,在稅務(wù)處理上有嚴(yán)格的規(guī)定。如果沒有合理的商業(yè)理由和正確的稅務(wù)處理方式,開具這樣的發(fā)票可能被認(rèn)定為不規(guī)范開票。 建議的處理方式: 盡量與客戶溝通,將款項(xiàng)退回并按照原合作協(xié)議流程,由客戶將款項(xiàng)轉(zhuǎn)至物業(yè),再由物業(yè)進(jìn)行后續(xù)操作。 如果無法退回款項(xiàng),應(yīng)與物業(yè)協(xié)商更規(guī)范的處理方式,并咨詢稅務(wù)專業(yè)人士,確保開票和資金往來符合稅務(wù)法規(guī)要求,避免稅務(wù)風(fēng)險。例如,可以考慮將?15?萬元視為預(yù)收款項(xiàng),按照實(shí)際業(yè)務(wù)進(jìn)度逐步確認(rèn)收入并開具發(fā)票,同時與物業(yè)明確返點(diǎn)的稅務(wù)處理方式和開票規(guī)范
2024-09-14
但是給你返錢了嗎?你還是說頂了應(yīng)收賬款?
2022-07-22
這種情況有兩種科目處理方式: 計(jì)入財務(wù)費(fèi)用 - 現(xiàn)金折扣:開票時按開票金額確認(rèn)應(yīng)收賬款,收到扣除稅點(diǎn)后的款,將少收的金額計(jì)入財務(wù)費(fèi)用 - 現(xiàn)金折扣。 計(jì)入銷售費(fèi)用:開票時正常確認(rèn)應(yīng)收賬款,收到款后,把少收的金額計(jì)入銷售費(fèi)用。企業(yè)可根據(jù)自身情況和會計(jì)政策選擇,金額大或稅務(wù)有疑問可與稅務(wù)機(jī)關(guān)溝通
2025-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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