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老師你好,費(fèi)用單內(nèi)容為支付給供貨單位采購(gòu)員的返點(diǎn)手續(xù)費(fèi),比如我們公司交一噸貨,私下給采購(gòu)員多少現(xiàn)金返點(diǎn)。這樣的費(fèi)用應(yīng)該計(jì)入哪一個(gè)費(fèi)用科目呢?

2023-05-31 09:57
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-05-31
你好,同學(xué)。 借,X費(fèi)用 貸,其他應(yīng)付款 10000 銀行存款 40000
2021-03-08
如果有大量的海外資金需要轉(zhuǎn)入中國(guó),具體情況如下: 不超過(guò)50000美元:可通過(guò)電匯直接匯入國(guó)內(nèi)銀行。 求助親友:部分客戶會(huì)向親友求助,并以每人每年5萬(wàn)美元的限額結(jié)匯。(建議不要經(jīng)常使用這種方法) 開(kāi)設(shè)香港賬戶:開(kāi)一個(gè)香港的銀行賬戶來(lái)接收境外賬戶轉(zhuǎn)賬,這種方法最安全,也最難檢查。在香港開(kāi)一個(gè)個(gè)人銀行賬戶,香港沒(méi)有外匯管制,可以自由地接收國(guó)際資金。因此,您的美國(guó)銀行賬戶中的資金可以直接轉(zhuǎn)移到您在香港的個(gè)人賬戶進(jìn)行消費(fèi)。如果你想在大陸使用這筆錢,你可以使用銀聯(lián)卡ATM自助退款(每天不超過(guò)20,000美元,手續(xù)費(fèi)高),或者當(dāng)你有機(jī)會(huì)去香港時(shí),直接提取現(xiàn)金,并把它帶回大陸。 通過(guò)第三方結(jié)匯:通過(guò)貨運(yùn)代理公司和進(jìn)出口公司結(jié)匯也需要手續(xù)費(fèi),資金的可兌換性將受到外匯公司的限制。 注冊(cè)離岸公司賬戶:注冊(cè)離岸公司,開(kāi)設(shè)離岸賬戶,統(tǒng)一接收大額美元,然后單獨(dú)結(jié)匯,這是目前常用的方法。所謂“離岸”是指投資者的公司在離岸司法管轄區(qū)注冊(cè),投資者可以在世界各地開(kāi)展業(yè)務(wù),而不必是本地的。由于離岸公司不向當(dāng)?shù)卣鞫?,因此只收取少量管理費(fèi)。離岸公司沒(méi)有外匯管制。 開(kāi)設(shè)義烏個(gè)體戶外幣結(jié)匯賬戶:在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立義烏個(gè)體經(jīng)營(yíng)者外幣賬戶。成立后,將有匯款路線圖。匯款人只需按照路線打款即可賺錢。(建議為了證明資金的安全性,建議多筆轉(zhuǎn)賬,否則容易引發(fā)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制。) 另外,對(duì)于貴公司這類外貿(mào)企業(yè),在面對(duì)資金緊張的問(wèn)題時(shí),還可以采取以下措施來(lái)緩解壓力: 關(guān)稅政策:有關(guān)部門推出一攬子關(guān)稅政策包,緩解外貿(mào)企業(yè)資金壓力,助力企業(yè)“輕裝上陣”。 延緩繳稅:企業(yè)可按照海關(guān)總署臨時(shí)延長(zhǎng)企業(yè)繳稅繳款期限的政策,申請(qǐng)延緩繳稅,以緩解資金緊張的問(wèn)題。
2024-06-19
公司屬于外貿(mào)公司,出口業(yè)務(wù)性質(zhì)為免退稅,國(guó)外客戶與公司結(jié)算貨款,公司負(fù)責(zé)聯(lián)系貨代公司并代墊海運(yùn)費(fèi)等貨代費(fèi)用。在這種情況下,公司需要繳納的稅金主要包括增值稅和所得稅。 對(duì)于增值稅,根據(jù)中國(guó)稅法,公司需要就出口商品的銷售收入和貨代費(fèi)用的收入繳納增值稅。不過(guò),如果公司能夠取得稅務(wù)部門認(rèn)定的出口免稅證明,則可以免繳增值稅。具體來(lái)說(shuō),公司需要向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門申請(qǐng)出口免稅證明,并在申報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)行備案。 對(duì)于所得稅,公司需要按照中國(guó)稅法規(guī)定繳納企業(yè)所得稅。具體來(lái)說(shuō),公司需要將利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額減去稅法規(guī)定的可扣除項(xiàng)目金額,計(jì)算出應(yīng)納稅所得額,然后乘以所得稅稅率計(jì)算得出應(yīng)交所得稅金額。 至于按差額50元繳稅還是按150元全額繳稅的問(wèn)題,需要看公司的具體業(yè)務(wù)情況和稅務(wù)部門的認(rèn)定結(jié)果。如果公司能夠取得出口免稅證明并成功申報(bào)增值稅免稅備案,則只需要按照實(shí)際代墊的貨代費(fèi)用收入(即差額50元)繳納所得稅。否則,需要按照實(shí)際收到的國(guó)外貨款(即150元)全額繳納增值稅和所得稅。
2023-12-15
對(duì)的,是的,還是應(yīng)該是a公司,因?yàn)閍公司和你單位簽訂的合同。
2023-04-23
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