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來,老師幫我看看這筆分錄有問題嗎?正確的應該怎么做?

來,老師幫我看看這筆分錄有問題嗎?正確的應該怎么做?
2023-04-08 15:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-08 15:15

你好,有問題,借方應當是其他應付款。 因為有提到之前是個人墊付了,那墊付的時候單位是計入? 其他應付款? 貸方的,現(xiàn)在支付了所以計入? 其他應付款 的借方

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你好,有問題,借方應當是其他應付款。 因為有提到之前是個人墊付了,那墊付的時候單位是計入? 其他應付款? 貸方的,現(xiàn)在支付了所以計入? 其他應付款 的借方
2023-04-08
同學 你這個銷售成本應該是要根據(jù)銷售收入來結轉的。 其他的正確。
2021-06-29
借:應交增值稅 貸:銀行存款 其他收益
2023-12-28
(1)確認遞延所得稅負債=(4800-4000)*25%=200(萬元) (2)確認遞延所得稅資產(chǎn)=(3600/10/12*10-3600*2/10/12*10)*25%=75(萬元) (3)不確認遞延所得稅 (4)確認遞延所得稅負債=(480-(400-400/20))*25%=25(萬元) (5)不確認遞延所得稅 (6)確認遞延所得稅資產(chǎn)=700*25%=175(萬元) 合計遞延所得稅資產(chǎn)=175%2B75=250(萬元) 遞延所得稅負債=200%2B25=225(萬元)
2021-07-25
你好你的計算是正確的
2022-05-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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