都開免稅的就是了哈。為啥要開1%?
小規(guī)模農(nóng)產(chǎn)品自產(chǎn)自銷企業(yè),開10萬免稅發(fā)票,銀行收入10萬,怎么做賬?貸方要不要記增值稅?
老師咨詢個(gè)問題 假如我是銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品的小規(guī)模納稅人,我從網(wǎng)上查的可以開具3個(gè)點(diǎn)的普票,但是稅法書上寫的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅,這個(gè)怎么理解,我都開出3個(gè)點(diǎn)的票了,那這3個(gè)點(diǎn)的稅我要怎么處理
小規(guī)模自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,部分稅率開成1%導(dǎo)致要交增值稅,怎么處理可以不用交稅
小規(guī)模自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品免稅發(fā)票,部分稅率開成1%導(dǎo)致要交增值稅,怎么處理可以不用交稅
老師,一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品可以開具增值稅專用免稅發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人和一般納稅人銷售自產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品,應(yīng)該開具什么發(fā)票?我們應(yīng)該怎么抵扣
老師,公司開了一張發(fā)票是白酒 800元 可以入賬嗎
住房和租房的專項(xiàng)附加扣除是不是只能填一個(gè)
老師,您好,小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅的二級(jí)科目,應(yīng)該是應(yīng)交增值稅,還是未交增值稅
某公司年最大生產(chǎn)能力80000件產(chǎn)品.在該水平上,材料和人工的直接成本255000元,固定間接費(fèi)用中用于生產(chǎn)的(固定制造費(fèi))是60000元,用于管理的是50000元,,用于銷售的是40000元.變動(dòng)間接費(fèi)用(變動(dòng)制造費(fèi))按生產(chǎn)能力保持在一年145000元.成品的銷售單價(jià)是10元.今年,該公司只生產(chǎn)和銷售其總生產(chǎn)能力50%的產(chǎn)品。要求:計(jì)算公司今年銷售量、單位變動(dòng)成本,固定成本、單位邊際貢獻(xiàn)、邊際貢獻(xiàn)總額,邊際責(zé)獻(xiàn)率、變動(dòng)成本率、營業(yè)利潤。
老師,個(gè)體戶個(gè)稅怎么申報(bào)?
請問,企業(yè)所得稅繳納完以后發(fā)現(xiàn)金額錯(cuò)誤 以后能改嗎? 下個(gè)納稅期能調(diào)整嗎?
沒有勞務(wù)派遣許可證但是開具的有人力資源服務(wù)勞務(wù)派遣服務(wù)的發(fā)票會(huì)怎么樣
內(nèi)賬和外賬哪個(gè)學(xué)到的東西多,更能積累經(jīng)驗(yàn)?
第二問 個(gè)人賬戶結(jié)算貨款不是禁止的嗎
老師我新入職的這家公司之前都是按銷售交的,印花稅單邊交的,如果我現(xiàn)在按雙邊交差10000多!浮動(dòng)這么大會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)部門關(guān)注??!有沒有折衷的辦法?比如按什么比例慢慢提高可以嗎
開錯(cuò)了啊
這個(gè)只有咨詢當(dāng)?shù)囟惥挚丛趺刺幚砹?。有的地方是按銷售額低于30萬內(nèi)免稅處理