可以的,可以這么做的。
老師,我們公司是一個小規(guī)模納稅人,做批發(fā)零售,今年廠家業(yè)務(wù)調(diào)整,說要把別的小代理并入我們公司名下,之前他們的訂貨由廠家開發(fā)票給我們,讓我們升級一般納稅人,然后再平開發(fā)票給并入的這些小代理,我說我們沒有收過對方錢怎么好開發(fā)票給對方,可是廠家說做一個三方協(xié)議就好,還說廠家請來的財務(wù)做過很多企業(yè)整合,稅務(wù)上不會有問題,這種事情稅務(wù)上真的會認(rèn)可嗎?好擔(dān)心啊,現(xiàn)在廠家逼著讓升級一般納稅人
我們公司是生產(chǎn)管材的一般納稅人,我們從別的生產(chǎn)管材的企業(yè)買了一批管材賣給了我們的客戶,我們給客戶開了增值稅專用發(fā)票,我們購進(jìn)管材的廠家當(dāng)時沒有給我們開增值稅專用發(fā)票,過了幾個月給我們補(bǔ)開了發(fā)票,這個補(bǔ)開的發(fā)票我們可以還可以抵扣嗎?
老師,我們公司是外貿(mào)公司,7月份之前是小規(guī)模,7月份升級成一般納稅人,小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒有轉(zhuǎn)賬給工廠,工廠沒有開票給我們的?,F(xiàn)在我們是一般納稅人,這個進(jìn)項發(fā)票工廠可以開小規(guī)模納稅人票給我們嗎?謝謝
我們一直沒給下家開發(fā)票,做的是無票收入,我們是一般納稅人,像其他公司給我們開發(fā)票可以開專票嗎?
老師就是我們之前是小規(guī)模,但是人家也給我們開的專票,現(xiàn)在成了一般納稅人了,之前的進(jìn)項發(fā)票怎么處理
老師,1、我們公司跟兼職主播簽訂直播銷售服務(wù)的合同,然后簽的是150每小時的固定金額,和按銷售收入1.5%的傭金,每月直播26場,每場4小時,然后主播有自己的個體戶,直播的賬號是公司的,這種的話固定150的是不是要做坑位費(fèi),然后1.5%的是不是得做傭金,然后主播給我們開的發(fā)票是不是也要分類型開?主播以自己的個體來申報勞務(wù)報酬所得,按20%來預(yù)繳?2、然后還有一種方式就是主播開銷售服務(wù)1%增值稅的發(fā)票,然后按經(jīng)營所得來申報個稅,3、主播和公司同時注冊使用京靈平臺,老師這三種方式哪種風(fēng)險小些
老師,去年銷售給客戶的貨我們已經(jīng)開發(fā)票,也確認(rèn)了收入,但客戶現(xiàn)在退貨,請問我該怎么處理?
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因為實繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計抵減的金額計入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個知識點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個知識點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個月發(fā)工資了,申報個稅了,他有專項附加扣除,第二個月才弄的,會不會導(dǎo)致第一個月多扣稅?會影響什么
@董老師,繼續(xù)研究研究
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
老師,年初換了賬套發(fā)現(xiàn)以前的會計,應(yīng)付賬款和應(yīng)收賬款都是負(fù)數(shù),現(xiàn)在專管員要求調(diào)成正數(shù),那期初建賬套的時候錄到預(yù)收預(yù)付賬款了,但是資產(chǎn)總計和負(fù)債總計,金額和去年底不一樣,要怎么操作
看一下實際余額對不對,如果是正確的,你只需要重分類下就可以的 應(yīng)收重分類到預(yù)收 預(yù)收賬款重分類到應(yīng)收賬款 應(yīng)付重分類到預(yù)付賬款
重分類后資產(chǎn)負(fù)債合計發(fā)生了變化,這個怎么辦呢
沒有問題的,這個就是重分類之后,你的資產(chǎn)負(fù)債才準(zhǔn)確。
感謝老師
不用客氣,工作愉快。