您好,您填寫的是哪個(gè)表?
老師,繳納的金稅盤年費(fèi)280年,抵稅是只用填這個(gè)表就可以了嗎?還要做什么嗎?我看增值稅申報(bào)表那邊沒帶出這個(gè)金額呢
老師,繳納的金稅盤年費(fèi)280年,抵稅是只用填這個(gè)表就可以了嗎?還要做什么嗎?我看增值稅申報(bào)表那邊沒帶出這個(gè)金額呢
增值稅納稅申報(bào),其中金稅盤那個(gè)280可以那個(gè)減免的,填寫了稅額抵減情況表和增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表,這兩個(gè)表已經(jīng)填了,然后那它那個(gè)主表里不會(huì)帶出來(lái)數(shù)據(jù)嗎?,為什么主表里第23行,應(yīng)納稅額減征額這里數(shù)據(jù)沒有帶出來(lái)?一般來(lái)說(shuō)系統(tǒng)會(huì)不會(huì)自己帶出來(lái)的?還是要手動(dòng)填寫的?
老師還有個(gè)問(wèn)題,就是我們現(xiàn)在申報(bào)表上期末留抵稅額和余額表里的未交增值稅差了280元,余額表里多了,申報(bào)表少了,這個(gè)280是3月份繳納的稅控盤費(fèi),現(xiàn)在怎么調(diào)平呀,而且當(dāng)時(shí)申報(bào)表上也申報(bào)了減免稅了,但是主表里的應(yīng)納稅額減征額沒有填
老師,起初建賬只有銀行數(shù)據(jù)1000應(yīng)收賬款200怎么建賬,如果把1200計(jì)入未分配利潤(rùn),但這個(gè)200是之前已經(jīng)確認(rèn)過(guò)收入的,這樣分紅的時(shí)候不是重復(fù)增加利潤(rùn)了呀
市內(nèi)打車費(fèi)是交通費(fèi),市外打車費(fèi)是差旅費(fèi),那市內(nèi)打車去高鐵站出去是交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
老師,我們公司不是生產(chǎn)制造企業(yè),是從我們關(guān)聯(lián)的公司買的成品,現(xiàn)在成品壞了,返回來(lái)維修,換的件我們可以自己買嗎
開票的話,存在售后賠付的情況,這種怎么開呢,銷售折讓嗎?各個(gè)饃饃的明細(xì)我們能對(duì)應(yīng)到,但是收款的時(shí)候,客戶會(huì)扣款,這怎么開票呢
免抵退稅,公司當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)做增值稅進(jìn)項(xiàng)勾選嗎
老師,公司電梯折舊幾年
老師,投標(biāo)收到中銀保險(xiǎn)費(fèi),計(jì)入哪個(gè)科目?
管家婆軟件期初未建賬前可以開具銷售單嗎
老師;今年有出售固定資產(chǎn),那匯算清繳固定資產(chǎn)原值填出售前還是出售后的?還有折舊呢?還需要額外填哪個(gè)表嗎
股東私轉(zhuǎn)公戶款,打備注錯(cuò)了成投資款,這種可以不用計(jì)入投資款吧,就按正常收貨款分錄填可以吧
增值稅申報(bào)表
您好,是的,是需要填寫的
我是填了這個(gè)表,但增值稅主表沒帶出來(lái)
您好,您的主表體現(xiàn)出來(lái)了?
沒有,所以我才說(shuō)我看增值稅申報(bào)表那邊沒帶出這個(gè)金額呢
您好,您填的圖片沒問(wèn)題,看主表了
您好,主表也得填寫
主表沒帶出來(lái)呀?要自己填?填哪?
您好,280的數(shù)據(jù)是自己填寫的
填在哪一行呢?
您好,麻煩發(fā)下主表圖片