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老師你好,請問一下之前有一個政策是個稅手續(xù)費退費要進入到增值稅申報這件事,您知道嗎,然后我問我們會計,會計說她和她身邊的會計都是計入到營業(yè)外收入操作的,這樣對嗎,能行嗎

2023-04-07 15:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-07 15:04

對,這個是接受的營業(yè)外收入。

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快賬用戶6137 追問 2023-04-07 15:06

然后報增值稅的時候會體現(xiàn)是吧 直接就包含這個了

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:06

申報的時候你得填寫到申報表的

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快賬用戶6137 追問 2023-04-07 15:09

老師具體在增值稅表的哪個表哪個地方能教教我嗎

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:10

你這個是一般納稅人嗎?

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快賬用戶6137 追問 2023-04-07 15:10

是的老師

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:11

那就填寫附表一里面6%未開發(fā)票里面

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快賬用戶6137 追問 2023-04-07 15:12

簡易計稅的6%征收率是吧老師

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:13

對,沒錯,就是這個勝率。

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快賬用戶6137 追問 2023-04-07 15:15

好的老師謝謝 哈哈 每次看見是胡歌頭像給我回答就很放心 因為我覺得您很專業(yè)

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齊紅老師 解答 2023-04-07 15:15

好的好的,多謝幫忙,給個五星好評。

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對,這個是接受的營業(yè)外收入。
2023-04-07
您好,這個是沒什么問題的
2021-03-29
同學你好 可以計入營業(yè)外收入 2.對的
2023-04-03
去看下你們增值稅申報表里面的留底是多少
2025-04-12
你好,開辦期間的費用確實記入開辦費中
2022-07-19
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