對,這個是接受的營業(yè)外收入。
剛接手的一個學校,就是覺得之前的會計核算的什么都沒分,也沒有分攤到每個月,具體之前有沒有盈利我都不知道,因為她都是當月收到全年學費全部計入當月主營業(yè)務收入了,我現(xiàn)在接手過來,200多孩子,我要是重新核算的話是需要我要看著日期全部重新沖減原來的收入嗎,可是這樣就把她前3個季度的利潤都得推翻了,老師有沒有不用沖減之前收入還能核算準確的方法嗎
想問老師一個問題,我現(xiàn)在應聘了一個建筑公司,之前的會計啥都沒交接,就口頭隨便的交接了一下,還有很多的內(nèi)帳,都沒交接,比如專票的抵扣稅金退還,我看賬上他票不夠,退不了進項,我如果退他2000多的稅金,他就要再重新弄2000多的普票來沖工程款,我不知道她之前怎么做的,我只能說是接在她后面做,她之前的東西我不能動,然后我就讓之前的會計自己去處理這個問題,他說他已經(jīng)離職了,就推給我,態(tài)度還惡劣的不得了,請問我做錯了嗎?如果之前的會計愿意告訴我這個帳怎么回事,我很樂意幫這個忙,可惜不是
老師晚上好,我剛進公司準備接手賬,查賬2021年發(fā)現(xiàn)這些問題,之前換了幾個會計,這些賬錯不知道怎么調(diào)?請求幫幫忙,申報增值稅表和利潤表的收入不符,本來是免稅的,然后賬上做交稅了,她后來更改報表變成免稅后,增值稅表的收入和利潤表不符,然后在2022年3月就收到了2個季度的退稅,還有會計錯了,稅也做對,成本很多沒有發(fā)票,真的不知道怎么調(diào)?
老師,我想請問一下,個稅手續(xù)費返還,我是計入的營業(yè)外收入,然后按照6%來價稅分離。請問,在申報3月份增值稅的時候,不含稅的營業(yè)外收入和稅額也要填列在申報表里面是嗎?計算3月份增值稅稅負率的時候,不含稅的收入,就是還要考慮這筆個稅手續(xù)費返還計入到營業(yè)外收入的不含稅金額是嗎?
老師你好,請問一下之前有一個政策是個稅手續(xù)費退費要進入到增值稅申報這件事,您知道嗎,然后我問我們會計,會計說她和她身邊的會計都是計入到營業(yè)外收入操作的,這樣對嗎,能行嗎
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營,以前還欠了員工工資,領(lǐng)導一直說還發(fā),不會欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過債務人同意嗎
初級考試有幾套試卷呀?
老師,第五大題的第三小問那個內(nèi)在價值是怎么算的,看不懂
請問做所得稅年報的時候,發(fā)現(xiàn)一二季度所得稅申報時,資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)填寫有誤,現(xiàn)在該怎么處理?
老師,做計提職工社保的賬務處理,怎么設(shè)置會計科目?如果是管理部門的話,可以直接設(shè)置管理費用-社會保險費嗎?
請問生產(chǎn)型出口退稅企業(yè)外購其他產(chǎn)品(不能視同自產(chǎn)品或者配件)出口享受免稅么?辦理出口時必須提供采購增值稅專用發(fā)票么?如果采購時對方給開的是普通發(fā)票可以辦理出口么?
請問下企業(yè)所得稅申報時,那個資產(chǎn)總額金額在哪看,是用報表上哪個數(shù)據(jù)來填呀
然后報增值稅的時候會體現(xiàn)是吧 直接就包含這個了
申報的時候你得填寫到申報表的
老師具體在增值稅表的哪個表哪個地方能教教我嗎
你這個是一般納稅人嗎?
是的老師
那就填寫附表一里面6%未開發(fā)票里面
簡易計稅的6%征收率是吧老師
對,沒錯,就是這個勝率。
好的老師謝謝 哈哈 每次看見是胡歌頭像給我回答就很放心 因為我覺得您很專業(yè)
好的好的,多謝幫忙,給個五星好評。