久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

老師,老師我們公司21年買了臺96000的車做10年折舊,目前還在計提折舊,我22年稅務(wù)年報時候做了500萬以下一次性折舊,23年是不是不需要填些A105080資產(chǎn)折舊攤銷這張表呀

2023-04-07 14:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-04-07 14:58

你好,2023年需要填寫的,需要納稅調(diào)增,因為你一直在折舊。

頭像
快賬用戶3796 追問 2023-04-07 15:00

22年的時候一次性折舊了為不是嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-07 15:02

你好,你在2021年已經(jīng)一次抵扣了,在2022年不就得納稅調(diào)增了。

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-07 15:02

現(xiàn)在今年申報的不就是2022年的數(shù)據(jù)啊。

頭像
快賬用戶3796 追問 2023-04-07 15:03

哦哦哦,好的好的,謝謝老師

頭像
齊紅老師 解答 2023-04-07 15:08

不用客氣,工作愉快。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好,2023年需要填寫的,需要納稅調(diào)增,因為你一直在折舊。
2023-04-07
同學(xué)你好,稅收上做了一次性稅前扣除,后期要納稅調(diào)增
2023-04-10
你好;? ? 需要寫這個表格的? ?;23年 如果有一次性扣除的話; 就得寫哈? ?
2023-03-09
您好,在20年匯算清繳時會計金額計入的費用為4萬,稅收申報為30萬,本年會計應(yīng)納稅<稅收應(yīng)納稅,形成應(yīng)納稅暫時性差異30萬-4萬=26萬元,填表《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表》中,1列賬載金額固定資產(chǎn)原值30萬,2列、3列折舊4萬;4列、5列、8列稅收金額填30萬;這時賬載資產(chǎn)金額為30萬-4萬=26萬,稅收資產(chǎn)金額為0,納稅調(diào)整金額為-26萬;在21年匯算清繳的時候,第1列“資產(chǎn)原值”、第4列“資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)”、第8列“累計折舊、攤銷額”填報30萬元;第2列“本年折舊、攤銷額”填報10萬元;第3列“累計折舊、攤銷額”填報14萬元;第5列“稅收折舊、攤銷額”填報0元;第9列“納稅調(diào)整金額”填報10萬元。
2021-12-24
同學(xué),你好 23年有注銷的車輛,是1月份注銷的嗎,如果是,就不用管。
2024-12-17
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學(xué)員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學(xué)習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學(xué)員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×